查看原文
其他

【昆明】建筑安装施工企业常见涉税问题处理与风险管控专题班

建筑安装施工企业常见涉税问题处理与风险管控专题班

昆明  8月24-25日(2天)

报名咨询:010-80574763 佟军老师


 培训对象

各建筑施工企业的老板、财务总监、税务总监、合同管理、法律部负责人、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员,造价经营人员、物资采购人员。

■ 课程背景

      新个人所得税法实施、社保征收移交税务机关后临时工、季节工用工的财税问题如何解决?建筑企业如何处理好不同用工形式下的社保和个税的协同管理?如何降低企业的人工费成本?企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?如何充分利用所得税优惠政策?挂靠、总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?增值税背景下建筑业企业在投标报价、合同签订、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些风险点?如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?等等。

      为此,本公司特举办建筑施工企业常见问题处理及涉税风险管控专题培训;本课程为您全面系统地讲解财政部、国家税务总局新颁布的增值税、所得税以及会计核算等新政策,围绕建筑业企业增值税制下实践工作中遇到的各种疑难问题,通过政策分析、案例讲解的方式,让您轻松掌握建筑业企业在国地税合并后、新旧政策转换过程中、各种特殊事项处理的技巧和方法,全面掌控各种涉税风险点,有效降低企业税务风险,增加企业利润!

■ 导师简介

      李志远:管理学博士,中国注册会计师(CPA),会计学/MBA/工程硕士导师,博文财税管理咨询网首席税务师。北京中建联特聘财税专家。具有近20年的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。建筑施工方面的著作主要有《建筑施工企业营改增实务》(2017年)、《建筑施工企业税务与会计•第三版》(2015年)、《建筑施工企务疑难365问》(2014年)、《施工项目会计核算与成本管理•第二版》(2014年)、《建筑施工企业税务与会计•第二版》(2014年)、《施工企业会计•第二版》(2013年)、《施工项目会计核算》(2013年)等。

■ 课程收益

1.临时工、季节工用工的财税问题如何解决?

2.建安企业、建筑劳务公司如何降低企业的人工费成本?

3.企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?如何规避风险?

4.挂靠、总分包业务如何进行财税筹划才能满足各方需要?

5.增值税背景下建筑业企业在投标报价、合同签订、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些风险点?

6.建筑施工企业如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?

7.如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?

■ 课程大纲

一:建筑业人工费用涉税及社保的筹划

1.建筑业工资薪金与劳务报酬计税方式对企业的影响;

2.工资薪金所得累计预扣法预扣预缴计算操作;

3.劳务报酬所得预扣预缴计算操作;

4.劳务报酬与经营所得的区分与代扣代缴义务;

5.发票、收据与个人所得税的缴纳;

6.全年一次性年终奖应如何筹划?

7.发放交通补助和通讯补助如何进行涉税处理?

8.公司使用职工个人车辆、机械设备等,涉及哪些税种,应如何操作?

9.向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税? 

10.异地工程作业人员个人所得税的征管;

11.核定征收个人所得税后相关财税处理;

12.建筑业企业社保缴费中存在的误区?

13.非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题;

14.社保移交税务前后临时工、季节工社保问题及财税处理;

15.社保制度的改革方向。

二:增值税经典业务梳理与新政策讲解

1.36个月后如何选择一般计税方法或简易计税方法;

2.甲供工程财税处理新问题及简易计税的案例分析;

3.投标报价的原则与方法;

4.简易计税时为什么不能直接按3%的税率计算造价;

5.建筑业企业涉及价外费用的涉税处理;

6.总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异;

7.哪些省市规定差额纳税时材料费用可以扣除;

8.能否超范围经营并向客户开具发票?

9.混合销售业务的新规定及风险规避;

10.如何避免虚开发票?

11.不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定;

12.园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法;

13.自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣?

14.小微企业增值税减免优惠政策;

15.挂靠业务的税务规定、实务操作及挂靠方利润提取;

16.EPC总承包的增值税处理与会计核算;

17.配备操作人员与不配备操作人员设备租赁的税务与会计;

18.农民工工资专户、代发农民工工资的财税操作。

三:企业所得税新政策及热点问题解析

1.关于企业所得税税前扣除凭证的最新规定;

2.个人零星经营业务如何认定? 

3.如何利用收据、分割单作为税前扣除凭证?

4.建筑业企业如何做好研发费用加计扣除;

5.500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用

6.小型微利企业所得税优惠新政解析与应用;

7.企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧;

8.所得税收入、会计收入与增值税收入的比较与协调;

9.分公司、子公司所得税政策的差异对比;

10.异地施工项目企业所得税的预缴政策; 

11.异地施工分(子)公司设置的筹划;

12.如何避免被地方政府强制设立分(子)公司?

13.融资租赁业务的财税处理;

14.企业间占用、拆借资金财税处理;

15.个人与企业间无息借款的财税处理;

16.利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理。

四:最新会计核算新政及税会差异处理

1.费用性支出的会计核算与所得税税前扣除;

2.赊购业务会计核算与税务处理; 

3.甲供工程的财务处理;

4.个税手续费返还如何进行财税处理?

5.其他收益、资产处置损益等新会计科目的设置及应用;

6.新《收入》准则在建筑业企业的应用。

7.建筑施工合同涉税风险点防范及筹划、新税率调整后,新老项目的衔接及合同签订技巧。


 咨询热线

010-80574763 佟军老师 

手机/微信:13681007031

精彩推荐,点击查看!

● 2019年会员福利来啦!~房地产财税人提升大礼包

● 微信群共享资源(部分展示) 

● 会员福利强势来袭!!!

● 2018年房地产财税干货文章汇编 

● 2019年房地产财税干货文章汇编(6月29日更新)

 

房建企业财税精品课程席位抢订中!

【深圳.7月20-21日】 新税率、严征管新时代下的:——房地产企业经营全程68个纳税风险自查与筹划策略专题

【成都.7月25-26日】 建筑业核心业务典型税务风险错弊识别与防控专题班

【北京.7月26-27日】 减税降费与税制变革新时代下的建筑、房地产企业:——主流纳税筹划思路的错弊分析与修正专题

【重庆.8月3-4日】 2019房地产企业全生命开发经营周期资本税收筹划实战专题

【长沙.8月9-10日】 房地产企业土地增值税清算全流程实务解析暨成本分摊专题

【北京.8月13-14日】 建筑业增值税、所得税新政策应用筹划与风险管控常见疑难解析专题

【沈阳.8月23-24日】 房地产企业全程合法低税负运营必须知晓的三部曲----架构搭建、商业模式优化和核算管理

【长沙.8月24-25日】 成本为王-房企成本全程精细化管控要点及实操案例深度解析

【昆明.8月24-25日】 建筑安装施工企业常见涉税问题处理与风险管控专题班

: . Video Mini Program Like ,轻点两下取消赞 Wow ,轻点两下取消在看

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存