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一、招标条件
本项目云南云电投资控股集团有限责任公司2022年度财务决算报表审计机构采购项目(招标编号:XJZB-2022-12-739)已由项目审批机关批准,项目资金来源已落实,招标人为云南云电投资控股集团有限责任公司,已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目信息
1、项目名称:云南云电投资控股集团有限责任公司2022年度财务决算报表审计机构采购项目8、采购服务内容:选聘审计中介机构对云南云电投资控股集团有限责任公司所属企业及其改革后企业(含子公司及分子公司)全面开展审计服务工作:(1)对按照企业会计准则编制的2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务决算报表)进行审计(以上报表包含单户报表和合并户报表)。(2)涉及板块业务整合的企业,无论在业务过渡期间和企业处置何种过程中,2022年度决算报表审计事项仍由原管理平台公司承担单户审计工作,合并报表由双方确认后,明确由原管理单位或新管理单位负责。年度审计工作以及在审计服务过程中招标人需要审计机构提供技术支持开展后续审计服务工作。9、服务范围:云南云电投资控股集团有限责任公司及其下属公司。根据股权关系,此次审计服务范围以云南云电投资控股集团有限责任公司明确的企业清单(详见采购文件《技术规范书》)为准,确定服务范围并开展工作。(3)服务期限:自合同签订之日起至2023年3月31日。完成招标人委托的所有审计工作并按要求出具审计报告资料。(4)服务地点:云南省范围内(实际以各所属企业实际住所或所在地为准)或招标人指定地点。(5)质量要求:符合现行国家相关法律法规、标准和规范等,成果资料完整、真实准确、依据清晰。审计成果资料,达到招标人使用要求,服务工作优质高效。(6)审计机构应配备足够审计力量,审计程序要组织有序、严格执行;审计机构特别要做好银行存款、往来款项的函证及对账工作,确保审计报告中货币资金、往来款项等真实性、完整性和准确性。(7)审计机构对合同中履约不到位情况要做明确约束和相应的罚则条款,约定在审计过程中存在失职失察失信行为,或存在业务不实、串通舞弊、丧失独立性、超出胜任能力执业等行为时,委托方可终止合同。