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● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于公司原审计机构中兴华为公司提供审计服务聘期已经届满,结合公司实际情况,经审慎研究,公司拟聘任鹏盛所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。截至公告日,鹏盛所与中兴华已就关键审计事项在沟通中。● 根据鹏盛所初步的业务活动与审计风险评估,公司以往年度无法表示意见的相关事项、报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查事项以及公司涉及诉讼、银行账户被冻结等事项的影响尚未完全消除,公司在采购、销售、对外投资等经营过程中出现的资金流向、去向、用途与款项性质,形成的报表项目余额无法确认,以及诉讼和被立案调查尚未结案。基于上述情况,鹏盛所初步判断,预计无法对公司2022年度财务报表及其附注等出具无保留意见审计报告,最终审计意见类型以最终审计结果为准。请广大投资者注意风险。● 本期审计费用为150万元,其中年报审计70万元,内部控制审计80万元。本次审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员投入工作时间等因素定价。3月3日,公司发布关于尚未聘请会计师等可能被终止上市风险的第四次风险提示性公告。
新闻链接
截至目前,4家上市公司仍未聘请2022年报审计机构!
*ST辅仁、*ST大通发布公告:已聘到2022年报审计机构!
截至目前,仅剩下*ST紫晶尚未聘请会计师事务!