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审计费6280万!中国电信续聘会计师事务所!
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普华永道中天和罗兵咸永道对公司2022年度财务报表审计(包括内部控制审计)的服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司系A+H股上市公司,2022年度本项目的审计及相关服务的服务费用总额(含增值税)为人民币6,280万元整(其中内部控制审计费用为人民币1,430万元),较2021年度财务报表审计费用增加人民币200万元,同比增加3.29%,2023年度的审计收费将参考拟定。
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