2023药企合规性自检内审专管人员内部检查技巧实战应用高级研修班(线上)
关于“2023药企合规性自检内审专管人员内部检查技巧实战应用”高级研修班举办的通知
各有关单位:
GMP自检的实施是目前MAH/CMO/CDMO/CRO等制药企业均需要进行的一项GMP工作。良好的实施GMP体系自检,包括掌握GMP自检/内审手段、提升识别药品质量风险和法规符合性缺陷的能力,强化企业整体质量体系和质量保证水平,全面落实企业对药品全生命周期和全过程主体责任的原则。自检人员、供应商审计人员、和日常的GMP符合性检查人员,如何按要求完成企业内部的自检和审查工作?审查的重点、细节如何有效把控?专职人员如何制定和实施内部的审查和审计?相信,很多企业并不能完全的理解和执行到位。
为此,我单位定于2023年2月23日-24日通过线上直播的方式举行“2023药企合规性自检内审专管人员内部检查技巧实战应用”高级研修班。请各单位积极选派人员参加。
一、会议安排
1、会议地点:腾讯会议(具体地点通知给已报名人员)
2、会议时间:2023年2月23日-24日
二、会议主讲老师及主要内容
1、讲师简介
主讲老师:李老师
国家食品药品监督管理局培训中心外聘讲师;多个省局和地方局GMP培训讲师。21年欧美医药法规,DMF和CEP文件编写,FDA,CEP现场cGMP和EU GMP符合性检查服务工作经验,包括中国新版GMP认证;cGMP符合性研究高级专家,咨询师。协会特聘讲师。
2、会议主要内容
第一天 上午:9:00-12:00 下午:13:30-16:30
一、自检知识管理及高效GMP自检准备要求详解
1、自检的定义与目的
2、自检的法规解读
3、年度自检计划
4、自检/内审的类型与程序制定
5、自检/内审团队与人员
6、自检/内审工作的执行
7、自检/内审记录
8、自检/内审报告
9、自检/内审工作的常见问题
二、制药企业GMP检查/审计工作(培训)流程
1、如何优化检查/审计程序:
2、设置基于风险的审核计划时应考虑的事项
3、如何计划检查/审计
4、准备检查/审计程序
5、如何确定优先级
6、资源的关联
7、设定检查/审计目标
8、选择检查/审计员团队
9、定义检查/审计团队中的角色
10、执行检查/审计
11、总结检查/审计结果以及如何反馈给被检查/审计方
12、跟进并结束循环
13、审计结果的分类
三、自检人员审计物料系统要点详解及实践技巧
1、仓库的硬件审计技巧和要求,
(1)仓库布局审计,硬件现状合规性审计技巧;
(2)仓库虫害控制审计;
(3)仓库的温湿度审计技巧,温度分布验证审计重点;
2、物料软件系统审计
(1)物料的验收,入库,发放,日常管理审计技巧;
(2)物料称量系统的审计;
(3)物料的状态管理要求
(4)物料的取样管理;
(5)物料的不合格品及退货管理;
(6)特殊物料管理(危险品库,液体库,溶剂库)审计
3、物料管理现场审计常见问题分析
四、自检人员审计质量管理保证系统要点详解及实践技巧
1、质量管理文件系统审计技巧
(1)产品质量回顾(2)变更控制管理(3)偏差管理(4)自检流程(5)纠正与预防措施CAPA
2、组织与机构及人员系统,人员培训审计
3、验证管理的审计,特别是验证主计划,验证方案与报告审计
4、用户投诉、退货及召回审计
5、供应商管理系统的审计
6、质量保证系统审计常见缺陷及案例分析
第二天 上午:9:00-12:00 下午:13:30-16:30
五、自检人员审计设施和设备系统要点详解及实践技巧
1、整体厂房硬件的审计思路和要求,共线厂房的审计;
2、公用工程系统的审计要求和技巧,空调净化系统,水系统,压缩空气系统等检查要求;
3、洁净区现场硬件的审计技巧;
(1)现场设备审计要求;
(2)设备的维护与保养审计;
(3)仪器仪表的校验审计技巧;
4、厂房设施和设备审计中常见问题分析;
六、自检员审计QC系统现场要点详解及实践技巧
1、实验室硬件系统的审计技巧
(1)样品管理的审计;
(2)天平室的审计;
(3)理化实验室,精密仪器房间的审计;
(4)稳定性和留样房间的审计;
(5)微生物试验房间硬件的审计
2、实验室软件系统的审计
(1)标准品对照品的审计;
(2)取样管理的审计;
(3)试剂管理的审计;
(4)色谱系统的要求审计;
(5)仪器校验和计算机化系统数据完整性审计;
(6)稳定性试验方案与报告,图谱审计;
(7)留样样品的管理审计;
(8)培养基和检定菌管理审计;
(9)OOS系统和实验室偏差的审计;
3、培训/人员的资格确认的重点审计和技巧
4、QC实验室常见审计的问题和缺陷分析
七、自检员审计生产现场要点详解及实战技巧
1. 生产现场管理的检查重点和审计技巧
(1)人员管理(2)设备管理(3)标识管理(4)定置管理(5)环境管理(6)安全管理
2. 生产过程取样的要求审计
3. 中间过程控制的要求审计
八、自检员审计文件系统和其他辅助系统、数据完整性要点详解及实战技巧
1、记录控制和发放系统的审计;
2.、档案室的审计重点和技巧;
3.、人员健康和培训系统的审计技巧;
4.、数据的备份,恢复系统,计算机机房的审计技巧;
5.、数据完整性常见问题分析;
三、参会对象
制药企业质量管理部门负责人、质检负责人、审计负责人等;制药企业相关的生产、QA、QC、物管、设施设备、验证等相关人员。
四、会议费用
会务费:4000元/单位(会务费包括:培训、研讨、纸质及电子资料、视频回放、培训证书等);注:腾讯会议直播。
五、会议说明
1、理论讲解,实例分析,专题讲授,互动答疑
2、主讲嘉宾均为行业内资深专家,欢迎来电咨询
3、企业需要内训和指导,请与会务组联系
为做好会务工作,请参加研讨会的人员填写《回执表》(见附件一),并以电子邮件或微信等方式反馈至组委会。
单位名称 | 邮 编 | ||||
通讯地址 | |||||
联 系 人 | 部 门 | 职 称 | |||
手 机 | 电 话 | 传 真 | |||
参会代表 登记 | 姓 名 | 性 别 | 职务/称 | 手 机 | 电 子 邮 箱 |
发票事宜 | 发票单位名称: | ||||
发票项目: □培训费 □会务费 | |||||
问题征集(以便讲师在报告时更有针对性): | |||||
会议指定收款账户: 户 名:北京华夏凯晟医药技术中心 开户行:中国工商银行股份有限公司北京玉泉路支行 账 号:020 006 300 920 0091778 | 签名/盖章: 日 期: | ||||
1、请您准确填写上表各项信息,以便我会制作代表证等相关培训资料。 2、请您在回传此确认表后3个工作日内办理付款,汇款注明:自检内审培训 注册费用 3、请您付款后把汇款底单回传,款到后我们会给您邮寄正式发票。 | |||||
会务组电话:13716008257 QQ:1750397497 联系人:潘然 邮箱:1750397497@qq.com |