省中心调研组赴湘潭中心开展业务工作调研和内审整改情况现场督查
11月25日,湖南省生态环境监测中心财务、资产管理、纪检监察调研组赴湖南省湘潭生态环境监测中心开展财务、资产、内部管理等业务工作调研,并对2020年度内部审计问题整改情况进行现场督查。
调研组听取了湘潭中心就2020年度内部审计问题所做的整改情况汇报,并查阅了湘潭中心近期的财务凭证、采购合同、资产台账、会议记录等档案资料。
调研组对湘潭中心的内部审计问题整改进度和成效给予了肯定,对调研和现场督查中发现的问题提出了进一步整改的意见和建议,并着重强调了以下要求:一是要严管“三公”经费使用,严肃财经纪律,不得违规“开口子”增加单位运行成本。二是要完善责任机制,进一步落实分管领导“一岗双责”要求。三是要将内部审计监督工作纳入年度工作内容,着力构建内部审计问题整改长效化、常态化。四是要严谨程序制度,严格按照流程办理资产的购置、报废和处置。五是要建立预算执行调度机制,联动各科室积极参与、强化预算执行,科学调度资金,提高预算执行率。六是要坚持问题导向,及时发现内部管理、财务收支等方面的突出问题、制度漏洞和风险隐患,推动内部管理规范化、风险防控常态化。
湘潭中心表示,“垂改”近两年来,省中心对各驻市州中心的财务、资产、采购等工作高度重视,并组织和指导各中心开展内部审计工作,帮助各中心规范内部控制程序,对湘潭中心也多次给予了关心和帮扶。下阶段,湘潭中心将认真落实调研组的相关要求,进一步完善内部制度建设,提高财务、资产管理和政府采购等工作的业务水平,规范各项工作的开展。
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