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【收藏】中国风控领域政策文件大全(93份)—2019年收官

疯控叔 大风控 2023-02-24
今年,我花费了大量的时间搜罗整理了目前市面上几乎所有和风控领域相关的重要文件,收集、整理、排版盯着电脑眼都要花了,目的是让大家可以更好的查询、更好的学习和使用,目前被很多平台转载,但仍然还有一些朋友还没找到。

近期又有一些新的政策出台,现在我把更新的目录汇总在此,点击名称可直接打开。
这些文件是我们风控人开展工作的依据,每个风控人都应该手边有一套,大家动手分享给我们的同仁吧。

更多学习书籍介绍,请点击公众号下方图书馆标签查看!



01

国资委系列        


 101  《中央企业全面风险管理指引》

 102  《央企指引》附录:风险管理常用技术方法简介

 103  《中央企业合规管理指引(试行)》

 104   七部门《企业境外经营合规管理指引》

 105  《关于加强中央企业国际化经营中法律风险防范的指导意见》

 106  《中央企业境外投资监督管理办法》

 107  《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》

 108  《关于加强中央企业廉洁风险防控工作的指导意见》

 109  《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》2012

 110  《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》2019 111  《加快实现从管企业向管资本转变形成以管资本为主的国有资产监管体制 112  《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知 113  《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》 114  《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》 115   深圳市国资委《全面风险管理体系建设纲要》 116   山东省国资委《省管企业全面风险管理指引》 117   湖南省国资委《省属监管企业开展全面风险管理的指导意见》 118   广西自治区国资委《加强全面风险管理工作的指导意见》 119   河北省国资委《监管企业全面风险管理工作实施办法》 120   宁夏自治区国资委《企业开展全面风险管理工作的通知》


注:104、109为国资委与其它部委联合发布,113、114是国家层面与央企相关的政策文件



02

财政部系列      


 201   五部委《企业内部控制基本规范》2008

 202   基本规范《配套指引》发布通知 2010

 203   企业内部控制应用指引第1号——组织架构

 204   企业内部控制应用指引第2号——发展战略

 205   企业内部控制应用指引第3号——人力资源

 206   企业内部控制应用指引第4号——社会责任

 207   企业内部控制应用指引第5号—— 企业文化

 208   企业内部控制应用指引第6号——资金活动

 209   企业内部控制应用指引第7号——采购业务

 210   企业内部控制应用指引第8号——资产管理

 211   企业内部控制应用指引第9号—— 销售业务

 212   企业内部控制应用指引第10号——研究与开发

 213   企业内部控制应用指引第11号——工程项目

 214   企业内部控制应用指引第12号——担保业务

 215   企业内部控制应用指引第13号——业务外包

 216   企业内部控制应用指引第14号——财务报告

 217   企业内部控制应用指引第15号——全面预算

 218   企业内部控制应用指引第16号——合同管理

 219   企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

 220   企业内部控制应用指引第18号——信息系统

 221   企业内部控制评价指引

 222   企业内部控制审计指引

 223   关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知

 224   关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知

 225   关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知

 226   行政事业单位内部控制规范(试行)

 227   小企业内部控制规范(试行)

 228   石油石化行业内部控制操作指南

 229   电力行业内部控制操作指南

 230   管理会计应用指引第700号——风险管理

 231   管理会计应用指引第701号——风险矩阵



03

银监会系列      


 301  《银行业金融机构全面风险管理指引》

 302  《商业银行内部控制指引》

 303  《关于进一步加强信用风险管理的通知》

 304  《商业银行市场风险管理指引》

 305  《商业银行市场风险管理指引》附录—有关名词的说明

 306  《商业银行操作风险管理指引》

 307  《商业银行声誉风险管理指引》

 308  《商业银行合规风险管理指引》

 309  《商业银行并购贷款风险管理指引》

 310  《商业银行信息科技风险管理指引》

 311  《商业银行房地产贷款风险管理指引》

 312  《融资性担保公司内部控制指引》

 313  《商业银行流动性风险管理办法》—银保监会

 314  《商业银行业务连续性监管指引》



04

保监会系列     


 401  《保险公司风险管理指引(试行)》

 402  《保险公司合规管理办法》

 403  《保险公司内部控制基本准则》

 404  《保险公司声誉风险管理指引》

 405  《人身保险公司全面风险管理实施指引》

 406  《人身保险公司全面风险管理实施指引》附录

 407  《保险公司偿付能力监管规则第10号: 风险综合评级》



05

证监会系列      


 501  《证券公司内部控制指引》

 502  《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》

 503  《证券公司投资银行类业务内部控制指引》


06

审计署系列      


 601  《中华人民共和国审计法》

 602  《中华人民共和国审计法实施条例》

 603  《中华人民共和国国家审计准则》
 604  《关于内部审计工作的规定》

 605  《第1101号——内部审计基本准则》

 606  《第1201号——内部审计人员职业道德规范》
 607  《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》

07

监察系列      


 701  《中华人民共和国监察法》


08

标准系列      


 801  GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南

 802  GB/T 23694-2013 风险管理 术语

 803  GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术

 804  GB/T 26317-2010 公司治理风险管理 指南

 805  GB/T 27914-2011 企业法律风险管理 指南

 806  GB/T 35770-2017 合规管理体系 指南

 807  ISO 37001- 2016 反贿赂管理体系 要求及指南

 808  GB/T 30146-2013 业务连续性管理体系 要求

 809  GB/T 31595-2015 业务连续性管理体系 指南

 810  GB/T 35625-2017 业务连续性管理体系业务影响分析 指南(BIA)

(由于标准篇幅较大,暂不提供微信链接,风控星球已收录部分标准,可供参考)


所有文件经核对在发文之日起仍有效,但并不保证日后会替代更新,请关注相关政策法规的变动情况。



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