收集了一下之前和大家分享的内部审计领域的政策文件,方便大家查阅!
《中华人民共和国审计法》
《中华人民共和国审计法实施条例》
《中华人民共和国国家审计准则》
中办国办《关于深化国有企业改革的指导意见》2015
国务院《关于加强审计工作的意见》2015
中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》2015
中办国办《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》 2016
中办《深化党和国家机构改革方案》2018
审计署《关于内部审计工作的规定》
国务院《中央企业内部审计暂行办法》2004
国资委:做好中央企业违规经营投资责任追究工作体系建设
财政部《企业内部控制审计指引》
《第1101号——内部审计基本准则》
《第1201号——内部审计人员职业道德规范》
《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》
国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及全面解读
国资委《关于2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》
国资委《关于做好2020年中央企业内部审计工作的通知》2020
国资委《关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》 2016
【观点】内部审计,你该不该直接向董事会汇报?——中国企业治理结构的困境
【观点】内部审计灵魂缺失的年代,如何准确定位内部审计在企业的风险管理中职能?
精华汇总
【收藏】三年原创文章和资料大汇总
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