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企业内部审计相关政策文件及解读合集

疯控叔 大风控 2024-07-01

收集了一下之前和大家分享的内部审计领域的政策文件,方便大家查阅!


  1. 《中华人民共和国审计法》

  2. 《中华人民共和国审计法实施条例》

  3. 《中华人民共和国国家审计准则》

  4.  中办国办《关于深化国有企业改革的指导意见》2015

  5.  国务院《关于加强审计工作的意见》2015

  6.  中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》2015

  7.  中办国办《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》 2016

  8.  中办《深化党和国家机构改革方案》2018

  9. 审计署《关于内部审计工作的规定》

  10.  国务院《中央企业内部审计暂行办法》2004

  11.  国资委:做好中央企业违规经营投资责任追究工作体系建设

  12.  财政部《企业内部控制审计指引》

  13. 《第1101号——内部审计基本准则》

  14. 《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

  15. 《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》

  16.  国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及全面解读

  17.  国资委《关于2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》

  18.  国资委《关于做好2020年中央企业内部审计工作的通知》2020

  19.  国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》2020

  20.  国资委《关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》 2016

  21. 【解读】解读2020年中央企业内部审计工作文件,央企哪些审计工作划给审计署了?

  22. 【观点】内部审计,你该不该直接向董事会汇报?——中国企业治理结构的困境

  23. 【观点】内部审计灵魂缺失的年代,如何准确定位内部审计在企业的风险管理中职能?

  24. 【观点】如何打开风险、内控、合规、审计、监察的职能边界
  25. 【观点】千军万马上战场,我们是磨刀石与黄金甲
  26. 【观点】如何测量三道防线的“防火距离”?
  27. 【观点】风控VS审计,二道防线,你的主要职责不是监督

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