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开门红!隆基,通威,阳光电源,协鑫,爱康,亚玛顿,中环, 中利,中来,科士达、航天机电等34家光伏企业2018业绩预告来袭!

全球光伏 2022-05-20

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2018年,光伏行业历经坎坷,531新政打击、市值蒸发、裁员、破产,行业动荡……不少企业遭受致命打击。


通过对34家上市光伏企业2018年业绩的盘点,我们发现有25家企业在2018年获得盈利,占比达73.5%。不过,净利润预计超5亿元的企业仅9家,他们分别是隆基股份、通威股份、东旭蓝天、阳光电源、易事特、先导智能、横店东磁、昌盛机电和中环股份。


隆基股份


隆基股份2018业绩预告净利润同比减少25.36%到22.55%


隆基绿能科技股份有限公司预计2018年(以下简称“报告期”)实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到27.61亿元,与上年同期相比,同比减少25.36%到22.55%。扣除非经常性损益事项后,预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.44亿元到25.44亿元,与上年同期相比,同比减少29.47%到26.58%。


本期业绩下降的主要原因


(一)主营业务影响2018年以来,随着国内光伏行业政策发生较大变化,国内光伏新增装机规模明显下滑,光伏产品价格大幅下跌,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。但与此同时,光伏产品价格的快速下降也驱动了海外需求的增长,海外多个国家光伏发电成本已低于常规能源,全球光伏发电应用地区正在不断扩大。面对上述行业变化和挑战,公司凭借着技术进步、产品结构调整和升级,主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长,单晶市场占有率快速提升,生产成本持续降低,但由于报告期内主要产品价格下降幅度较大,毛利率同比下降。此外,受存货跌价准备计提的影响,公司净利润出现同比下滑。

(二)非经营性损益的影响本期影响损益的政府补助约17,093.42万元,较去年同期增加7,099.38万元。


通威股份


通威股份发布业绩预告净利润同比变动-5%—5%


经通威股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比增加0亿元—1.01亿元,同比增加0%—5%。


归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比-0.98亿元—0.98亿元,同比变动-5%—5%。


本期业绩变动的主要原因


报告期内,受宏观经济及国内光伏政策变化影响,国内光伏装机需求受到较大冲击,行业产业链产品价格大幅下降,行业盈利水平大幅下降。2018年,公司各业务板块继续以质量、成本为核心竞争力,叠加精细化管理,农业及光伏两大板块均取得了销量的增长。其中高纯晶硅业务持续降本增效,维持了领先的生产成本及质量优势,但因产品价格下降明显,毛利受到一定影响,盈利水平低于同期。公司电池片业务产能利用率在行业普遍减产停产的情况下仍然超115%,非硅成本进一步下降,维持了较好的盈利能力。


东方日升


东方日升业绩预告同比下滑46.13%至61.52%


归属于上市公司股东的净利润25,000万元—35,000万元,比上年同期下降46.13%至61.52%


业绩变动原因说明与去年同期相比,公司本期光伏产品销售量增加,但光伏产品销售价格下降,营业收入有所减少。同时因公司新增生产基地建设及海内外电站建设等原因导致运营成本、管理费用增加,营业利润相应减少。


阳光电源


阳光电源2018年业绩预告:全年净利润8亿至8.5亿比下降17%至22%


阳光电源发布2018年业绩预告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润8亿至8.5亿,同比下降17%至22%。


关于业绩变动原因,阳光电源表示,2018年海外光伏市场保持增长,国内光伏市场受政策变化影响,装机规模下降,行业盈利水平下降,公司逆变器、电站系统集成业务虽然整体保持增长,但毛利率受到影响,净利润较去年同比下降。


易事特


易事特归属上市股东净利润同比增长0%-10%


易事特1月18日发布2018业绩预告,公告显示,归属股东的净利润71,406.88万元–78,547.57万元,比上年同期增长:0%-10%。


业绩变动原因说明


公司长期致力于电力电子业务领域,积累了丰富的变流+储能技术,以此布局高端电源、大数据、云计算、逆变器、储能、充电桩等相关产业。公司2018年度盈利在光伏集成业务缩减的情况下,仍保持了稳定增长。


1、公司依托UPS技术优势,公司高端电源装备、智慧城市与IDC数据中心业务竞争优势凸显,实现大幅增长,成为公司2018年度业绩的重要支撑;因新能源汽车、储能领域利好政策的发布及消费需求的进一步释放,公司新能源汽车充电桩及储能业务实现爆发增长;公司前瞻性部署投建的电站项目在光伏新政执行前基本全部并网发电,光伏发电收入保持快速增长,成为公司稳定的利润来源。随着智能微网的推广加快,公司的智能微电网业务业绩成果显著,已成为公司新的利润增长点。


2、预计公司2018年非经常性损益金额约为16,000万元,主要为政府补贴以及前期收购的光伏电站保证发电量的补偿收入。


中来股份


中来光伏材料2018年业绩预计同比下滑:-22.65%~-41.99%


中来股份发布2018年业绩预告,归属于上市公司股东的净利润15,000万元~20,000万元,比上年同期增长:-41.99%~-22.65%


业绩变动原因说明


1、报告期内,国家进一步调整了光伏产业政策,逐步推进光伏行业平价上网,但政策的调整短期内加剧了光伏行业的市场竞争,行业整体盈利水平有所下降,公司在报告期内适度调整了销售与价格策略。


2、报告期内,为保持在N型单晶双面电池领域的技术优势,公司加大了N型单晶双面电池产品的市场拓展和产品研发力度,TOPCon及IBC电池技术已经达到或即将达到量产水平,相关费用有较大幅度的上升,在一定程度上影响了全年的公司业绩。


3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为6,654.51万元,报告期内的非经常性损益金额主要系报告期内全资子公司收到的政府补助及公司转让参股公司股权取得的投资收益所致。


保利协鑫


阳光电源2018年业绩预告:全年净利润8亿至8.5亿比下降17%至22%


保利协鑫敬告各位投资者2018年业绩较2017年有较大下滑


董事会谨此通知股东及有意投资者,基于对本集团未经审核综合管理账目的初步审阅及本集团目前可得的其他资料,本集团截至2018年10月31日录得综合亏损约人民币5.34亿元(约609,450,000港元)。预期本集团截至2018年12月31日止年度营运表现将较2017年度有较大下滑。


亚玛顿


亚玛顿发布业绩修正公告相比上年扭亏为盈业绩增长447.95%-482.75%


1月31日,公司发布业绩修正公告。修正后的业绩预告为:8,000万元-8,800万元,同比上升:447.95%-482.75%,属于扭亏为盈。


公司于2018年10月23日公布的《常州亚玛顿股份有限公司2018年第三季度报告正文》、《常州亚玛顿股份有限公司2018年第三季度报告全文》中预计,2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为526.24%-569.74%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,800万元至10,800万元。


业绩修正原因说明


随着公司主营业务的发展,公司应收账款、存货等经营性资产的规模持续增长,公司按照《企业会计准则》的规定,基于谨慎性原则,对应收账款、存货等经营性资产计提相应的资产减值准备。


爱康科技


爱康科技2018年预计盈利下修到1.2亿旗下光伏发电站计提资产减值


1月30日,A股上市公司爱康科技发布《2018年度业绩预告修正公告》,公司去年预计下修到1.2亿,旗下光伏发电站计提资产减值。预计盈利:12,000万元至17,000万元,较上年同期增幅为5.77%至49.84%。


爱康科技表示,公司业绩修正的主要原因是报告期内,公司光伏发电业务因并网电站增加、管控水平提升、限电情况好转等因素,发电效率良好。公司制造业通过海外业务的积极开拓、技术升级、工艺流程优化等措施,在业务收入和成本控制上取得较好成效。但是,报告期内国家对光伏产业政策做了进一步调整,逐步推进光伏发电平价上网,上网电价中可再生能源补贴将持续退坡,直至光伏发电补贴完全取消。2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》后,光伏发电补贴退坡的政策需求趋势更加明朗。


基于市场变化和审慎性原则,公司对报告期末主要电站资产进行全面清查和减值测试,预计部分电站项目将受到上述市场变化的影响。因此,公司拟对报告期末该部分电站资产计提资产减值准备。公司已为资产减值事项聘请了专业评估机构,目前评估工作正在进行中,本次计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准,如有变化公司将及时进行披露。


中利集团


中利集团2018年预盈金额减少2.8亿扶贫项目回款慢等所致


中利集团原预计2018年将盈利超3.3亿,现下调业绩预期,预盈不超5052万。公司表示,这主要与扶贫项目大部分回款速度未达预期有关。


公司称,因2018年3月26日国家能源局、国务院扶贫办新发布的政策,不允许贫困县光伏扶贫项目贷款,公司扶贫项目大部分回款速度未达预期。同时由于光伏国补资金的欠费因素,导致公司已出售的部分商业电站项目应收款回收不能按期履行。致使公司计提坏帐准备金相应增加,造成公司当年利润比预期减少。


中环股份


中环股份2018年业绩修正预告:全年净利润5.8亿至6.3亿


1月31日,中环股份发布2018年业绩修正预告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润5.8亿至6.3亿,同比增长-0.78%至7.68%.

上述业绩是公司针对2018年第三季度业绩报告中做出的全年业绩预测进行的一次修正。公司表示,通过严格成本控制、有效实施精益化管理,内部经营管理及智能制造的不断提升、优势产能的不断释放,有效降低了经营成本,持续保持盈利能力。


科陆电子


科陆电子下修2018利润超7亿:拟计提商誉减值


科陆电子发布业绩修正公告,2018年亏损9亿至11亿元,之前预计净利润变动区间为0万元至1.38亿元。


2018年10月29日,科陆电子在第三季度报告中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降70%至100%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至13,759.85万元。修正后,公司2018你那亏损9亿元至11亿元。2017年,公司利润为45,866.18万元。


业绩修正原因:


1、资产减值准备


2、资产处置损失


3、公司经营业绩出现下滑。


(1)因外部金融环境、公司控股股东股票高质押率等因素影响,公司资金周转困难,对市场的产品交付产生不利影响,公司报告期内营业收入未达预期。同时,受行业环境及产品结构调整等因素影响,公司产品综合毛利率有所下降,对公司经营业绩产生一定影响。


(2)财务费用增加。公司前期投资上海卡耐新能源有限公司、购置深圳市光明高新技术产业园区土地等资本性支出形成较高的财务费用,加之报告期外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升,公司财务费用出现较大增幅。


东旭蓝天


东旭蓝天转让房地产业务光伏电站业绩逐步释放


东旭蓝天1月30日发布业绩预告,归属于上市公司股东的净利润10亿到12亿,比上年同期增长:83.79%-120.55%


业绩变动原因说明:


公司本报告期净利润较上年同期增长主要因转让房地产业务收益及过渡期损益13.37亿元计入本期的投资收益(扣除所得税费用后对本期利润影响约10.6亿元)。同时公司投建的光伏电站陆续并网发电,生态环保板块业绩逐步释放,均一定程度冲抵了地产业务剥离、光伏电站EPC业务减少及计提资产减值对本报告期净利润的影响。


航天机电


航天机电业绩扭亏转盈归属上市公司股东净利润亏损5.2亿~5.3亿


航天机电1月31日发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,公司预计2018年年度业绩扭亏转盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元到3,500万元,与上年同期相比增加33,410万元到34,410万元。公司本次业绩预盈主要是由于投资收益等非经常性损益事项所致,影响金额为55,871万元。扣除上述非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损52,371万元到53,371万元,与上年同期相比增亏1,358万元到2,358万元。


业绩预盈的主要原因:


(一)报告期内,公司转让所持上海太阳能科技有限公司70%股权、上海神舟新能源发展有限公司100%股权和甘肃上航电力运维有限公司25%股权,取得投资收益30,304万元。


(二)报告期内,公司全资子公司转让所持上海复合材料科技有限公司(以下简称上海复材公司)9.8%股权及上海复材公司原第二大股东上海航天设备制造总厂有限公司以现金方式增资上海复材公司至持股比例为51.01%,公司同意放弃增资上海复材公司优先认缴出资权,不再控股复材公司。上海复材公司不再纳入本公司合并报表范围。该股权转让交易和股东增资为公司实现投资收益21,362万元。


向日葵


向日葵亏损8.8亿531新政致公司业绩大幅下滑大额亏损


1月30日,向日葵发布业绩预报,归属于上市公司股东的净利润为-88,000~-88,500万元。


近年来,受国外对来自中国的光伏产品开展“反倾销、反补贴”调查,以及国内调控光伏电站及分布式光伏项目指标、调整上网电价及削减补贴标准、降低补贴强度等一系列不利因素的影响,尤其是2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局等联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,受该文件的重大不利影响,光伏行业进入新一轮调整期,导致2018年公司经营业绩大幅下滑,出现大额亏损。


公司2018年度业绩变动的主要原因如下:


1、出售亏损子公司公司根据政策及市场环境的变化,为应对产业调整的困难局面,主动实施战略转型,调整光伏业务的发展规划,缩短光伏产业链的介入长度,缩减及淘汰落后的多晶硅生产线,坚决止住“出血点”。公司于2018年9月以人民币54,446万元的价格出售子公司浙江优创光能科技有限公司,剥离了上游多晶硅片产能。


2、资产处置损失根据公司战略调整和技术升级的规划,公司将多晶硅片生产配套的多晶铸锭炉、多晶切片机及技术落后的电池片生产线、组件生产线等设备进行淘汰,公司已于2018年12月根据资产评估结果将有关机器设备对外出售。随着生产线的处置,公司将生产中使用的无形资产非专利技术进行报废核销。


3、坏账准备计提受光伏市场政策的影响,光伏全行业陷入资金严重紧张的严峻局面,为有效催收货款,本期公司对多次催收仍未能如期收回货款的客户单位提起法律诉讼。根据公司既定的会计政策对应收款项计提坏账准备,并针对已提起诉讼的客户单位单独考虑应收账款的计提。


4、固定资产减值准备计提(1)受光伏电池片和组件产品市场价格的持续下滑,公司聘请了中介机构,对公司自有的光伏电站、生产设备等资产进行了评估,并根据评估结果对账面价值低于评估价值的资产计提了减值准备。(2)公司位于意大利的光伏电站受到泥石流灾害,预计无法完成维修,公司根据受灾情况对其计提了减值准备。


海润光伏


海润光伏2018年业绩预告:预计亏损约25-37亿元


1、公司2018年业绩预计亏损约在人民币25亿元到37亿元之间。


2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损约在人民币19亿元到31亿元之间。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计在-19亿元到-31亿元之间。


3、根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施终止上市。


本期业绩预亏的主要原因


(一)主营业务影响:光伏行业出台531政策后(即2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》对我国光伏新增装机容量规模及补贴价格均作出进一步限定),公司财务状况进一步恶化,生产制造环节全面停产且下属两家全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司和江阴鑫辉太阳能有限公司陆续被债权人向管辖法院提出破产清算申请,相关法院均已做出受理裁定,其加剧了当期的亏损。


(二)非经营性损益的影响:公司受持续经营能力的影响,无法偿还到期债务,导致计提了大额滞纳金和罚息。

来源:365光伏整理发布

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