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喜讯-2017年5月23-25(沈阳玫瑰大酒店)许老师与您分享后营改增时代房地产建筑企业会计核算与税收风险管控专题邀请函

2017-05-11 房地产纳税服务网

感谢您关注房地产纳税服务网公众号:fdcnsfww

24小时报名咨询电话:佟天成老师15230818990       18931846983(微信) 

    房地产企业开发周期长,会计核算与税收政策相差较大,财务人员对项目开发的各阶段把握不好,就会出现少交或多交税的情形,本课程将详细讲解相关业务的会计处理、税务处理及其规定,教您准确理解税收新政策,规范会计核算。本期课程定会使您豁然开朗,能够更好地应对营改增带来的税收风险,提前注意会计核算中的税务风险控制,使企业既能有效地降低税收成本,又能有效地规避税收风险,科学纳税、安全纳税,实现企业价值的提升。 

(沈阳站)后营改增时代房地产建筑企业会计核算与税收风险管控专题邀请函

培训时间:2017年5月23-25日(5月23号全天报到)

培训地点:沈阳玫瑰大酒店

主讲老师:许老师

欢迎扫码添加微信好友报名本次课程(备注:报名5月沈阳课程)

专题背景     

C随着营改增的全面推开,金税三期全面上线,互联网+税务行动开启,增值税专用发票管理更加严格,企业将会面临账务处理难度增加,发票风险进一步增大等诸多风险。在此严峻形势下,企业如果对相应的财税政策缺乏深入理解,很可能会造成应对不当,就会使自身陷入空前严重的税务危机之中。

C税收产生的根源在于经济合同与经济业务,合同一旦签订,纳税义务就发生了,事后不可能规避风险。税收成本往往伴随合同的订立而产生,并可能通过合同的依法变更和履行变化而改变。控制税务风险,重中之重是加强房地产开发过程的流程管理,对每一个经济业务都进行把关,做到事前筹划。

C房地产企业开发周期长,会计核算与税收政策相差较大,财务人员对项目开发的各阶段把握不好,就会出现少交或多交税的情形,本课程将详细讲解相关业务的会计处理、税务处理及其规定,教您准确理解税收新政策,规范会计核算。本期课程定会使您豁然开朗,能够更好地应对营改增带来的税收风险,提前注意会计核算中的税务风险控制,使企业既能有效地降低税收成本,又能有效地规避税收风险,科学纳税、安全纳税,实现企业价值的提升。

主讲专家许老师国内著名税务筹划专家,长期从事房地产与建筑等相关行业纳税筹划研究与实务操作。曾参与多家大中型房地产企业与建筑业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计,现兼任多家大中型房地产企业与建筑企业的财税顾问,擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。多次应邀为全国房地产建筑安装企业进行财税专题讲座,授课注重实务操作,讲课中能准确地将税收法规与企业会计处理有机结合起来,所讲操作方法能直接运用于企业涉税处理,通俗易懂且操作性强。并当场解答企业棘手财税问题,被业内人士誉为中国税法活字典国内纳税答疑第一人

主讲内容

会计核算在防范税收风险中的作用

会计科目设置与应用

1简易计税科目设置

2一般计税科目设置

建筑企业收入会计核算

1简易计税办法

2一般计税办法

3工程计价规则调整

4异地工程预缴增值税

5总分包核算

6工程发票的开具

房产企业销售开发产品核算

1简易计税项目

2一般计税项目

3销售不动产发票的开具

4售楼处、车位车库与储藏室

5违约金的核算税负比较

6不同促销方式

成本与进项税额核算

1征地阶段

 出让方式

 拆迁补偿方式

 收购股权方式

 征地环节税金的核算

2规划设计阶段

3建设施工阶段

 大包与甲供选择

 分包主体与进项税抵扣

4完工阶段与后续支出

 完工产品成本结转的核算

 后续支出二次调整

5成本费用进项税额抵扣

6无法划分的进项税额分摊

7外购固定资产、不动产进项税核算

8资产用途改变进项税核算

9开发成本的核算

 成本核算的范围

 成本核算程序

10增值税专票管理专题

各类合同与日常业务核算

1.   购销合同注意的涉税条款

 发票的取得与核算

 价格是否含税

 如何选择供应商

 运输方式、结算方式

 明确票据不合规的责任

2.   融资业务会计核算

 向金融企业借款  据实扣除

 向非金融企业借款  不高于同类同期利率

 向关联方借款  债资比例限制

 向个人借款

 委托贷款

 利息支出的会计处理

 企业间无息借贷税务风险

 企业所得税与土地增值税的扣除差异

3租赁业务会计核算

4劳务合同

5工程施工合同

6联合开发的会计核算与税务风险

7投资业务的核算与税务风险防范

 股东从企业借款的税务风险

 投资收益 — 股息红利

 投资收益 — 转让投资所得

 减资撤资的会计与税务处理

 投资后收取固定收益

8合同签订与票据结算

9合法凭证的种类及财务人员如何规避发票风险

10跨期费用的核算

土地增值税清算补税核算与所得税退税

1营改增对土地增值税清算影响

2补交土增与所得税退税

培训对象各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,

注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

资    料本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。

培训时间2017523日至25日(523日全天报到,24-25日两天课程)

培训地点沈 阳玫瑰大酒店(沈阳市沈河区中街路201号)      

相关费用人民币3380/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

             如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

Ø支付宝账户531429375@qq.com

联系方式电 话:(010)52106772     课程顾问佟天成15230818990

 传 真:(010)52106428   邮 箱:2850160380@qq.com

金旭红官方微信账号:fdctax

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、

纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

参会学员可同时获得我公司专家团陈老师授课实况音频2017营改增后房地产建安企业汇算清缴申报数据风险分析专题光盘一张。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。

 请真实填写并按此线剪下传回 

                          报 名  回  执  表         收件人佟天成

 单 位 名 称


联系人


 学 员 姓 名


 学 员 电 话


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 付 款 方 式

   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2017年  月   日 男(   )人 女(    )人


 举 办 单 位

新创亿企业管理咨询公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2017420






Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!

我们致力于保护作者版权,除我们确实无法确认作者外,未注明来源,如涉及侵权,请及时联系我们删除,并表示歉意,谢谢!  联系电话:18931846983房地产纳税服务网

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培训时间:2017年5月12-14日(5月12号全天报到)

培训地点:成都金地饭店

主讲老师:李老师

第一节:土地增值税清算实务及申报表试填报

第二节:增值税核心热点问题解析(案例解读)

(沈阳站)点击主题查看详细内容》喜讯-2017年5月23-25(沈阳玫瑰大酒店)许老师与您分享后营改增时代房地产建筑企业会计核算与税收风险管控专题邀请函

培训时间:2017年5月23-25日(5月23号全天报到)

培训地点:沈阳玫瑰大酒店

主讲老师:许老师

课程纲要:

一:会计核算在防范税收风险中的作用

二:会计科目设置与应用

三:建筑企业收入会计核算

四:房产企业销售开发产品核算

五:成本与进项税额核算

六:各类合同与日常业务核算

七:土地增值税清算补税核算与所得税退税

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培训时间:2017年5月17-19日(5月17号全天报到)

培训地点:郑 州未来康年大酒店

主讲老师:肖太寿老师

课程纲要:

第一节:建筑企业营改增后的10大涉税疑难问题处理

一.建筑企业预收账款的涉税处理

二.建筑企业工程进度结算和最后结算的税务处理

三.甲供材和甲控材的税务处理

四.建筑企业新老项目交替过程中的税务处理

五.建筑企业差额征收增值税的财税处理

六.建筑企业混合销售行为的涉税难点问题的处理

七.建筑企业资质共享和挂靠业务的税务处理

八.建筑企业农民工工资费用的涉税管理

九.建筑企业自购机械设备、周转材料、工地上自建临时建筑物的税务处理

十.建筑企业机械设备租赁的税务处理

第二节:建筑企业营改增后的财税体系建设

一.总公司直接管辖项目部或总公司+事业部制区域公司+项目部下的财税管理

体系建设

二.总分公司(分公司是财务独立核算)体制下的财税管理体系

三.母子公司(资质共享)体制下的财税管理体系

四.建筑企业挂靠业务的财税管理体系 

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培训时间:2017年5月19-21日(5月19号全天报到)

培训地点:北京陶然大厦

主讲老师:李老师

课程纲要:

一:金三下,如何把控增值税发票的底线?

二:拿地环节财税风险把控及税务筹划

三:日常费用管理环节财税风险把控及税务筹划

四:建设环节财税风险把控及税务筹划

五:销售环节财税风险把控及税务筹划

六:后营改增时代土地增值税清算财税风险把控及税收筹划

七:专家现场预留时间与学员答疑互动

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培训时间:2017年5月23-25日(5月23号全天报到)

培训地点:长 春君怡大酒店

主讲老师:富老师

课程纲要:

第一节:企业设立及拿地财税处理

一.企业设立及增资财税处理

二.拿地财税处理

第二节:开发和建造及工程款结算财税处理

一.“营改增”后甲供材财税处理

二.“营改增”后混合销售和兼营财税处理

三.工程款结算与建筑企业纳税义务发生时间

四.售楼处、样板间及其装修费用财税处理

第三节:房地产销售、建筑企业确认收入财税处理

一.预交增值税财税处理

二.房地产销售业务财税处理

第四节:企业借款融资财税处理

一.集团公司融资财税处理

二.无偿借款

三.转借贷款

第五节:其他疑难问题财税处理

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培训时间:2017年6月7-9日(6月7号全天报到)
培训地点:南京白鹭宾馆
主讲老师:陈老师

24小时报名咨询电话:佟天成老师15230818990  (兼微信)      18931846983(兼微信) 

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