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喜讯-2017年6月8-10(厦门金桥花园酒店)王老师与您分享2017增值税时代房地产企业税收风险管控与操作实务专题邀请函

2017-05-12 房地产纳税服务网

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24小时报名咨询电话:佟天成老师15230818990       18931846983(微信) 

    为协助房地产企业更好理解与掌握营改增政策以及对其他税种的影响,我公司特举办“增值税时代房地产企业税收风险管控”讲座。本次讲座以营改增税制改革为背景,以房企特殊业务、会计核算、合同签订、发票管理、成本分摊等重点问题为主线,紧紧围绕房企开发流程,通过一个个具体案例与数据,结合税收稽查风险应对,全方位、立体解读重点事项涉税风险,用最短的时间让财务人员掌握风险疑难问题,提升工作绩效。 

(厦门站)主讲:2017增值税时代房地产企业税收风险管控与操作实务专题邀请函

培训时间:2017年6月8-10日(6月8号全天报到)

培训地点:厦门金桥花园酒店

主讲老师:王老师

欢迎扫码添加微信好友报名本次课程(备注:报名6月厦门课程)

专题说明     

C2017年,营改增工作继续全面推进,后续营改增政策也陆续出台,国地税合作日趋紧密与规范,执法环境愈加严格,房企面临涉税复杂性和风险性与日俱增。营改增政策执行一年有余,房企在实际操作当中还是遇见了前所未有的迷惑!即使充分理解和把握政策的基础上,财务人员账务处理难度还是很大!针对新老项目的交替存在,如何准确把握增值税对其他税种的影响?如何准确理解最新出台的税收政策?如何有效衔接增值税和其他税种的关系?如何在短时间内掌握房地产行业税收重点问题?如何紧紧掌控开发流程的税收风险?

C为协助房地产企业更好理解与掌握营改增政策以及对其他税种的影响,我公司特举办增值税时代房地产企业税收风险管控讲座。本次讲座以营改增税制改革为背景,以房企特殊业务、会计核算、合同签订、发票管理、成本分摊等重点问题为主线,紧紧围绕房企开发流程,通过一个个具体案例与数据,结合税收稽查风险应对,全方位、立体解读重点事项涉税风险,用最短的时间让财务人员掌握风险疑难问题,提升工作绩效。

主讲专家王老师著名税务策划专家,会计师,注册税务师,税务稽查资深官员,某省地方税务局税收业务培训专家;数十家房地产企业税务顾问、答疑专家。有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,汇算清缴,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座上百次,讲授由浅入深、生动活泼、内容准确、分析透彻、简明扼要、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,善于与学员互动交流答疑解惑因而受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。

专题大纲

第一节营改增前后税收风险差异分析

收入

1销售精装房、买一送一税收风险分析

2以老带新、零首付税收风险分析

3不同代理销售模式税收风险分析买断、溢价分成、超价提成等

4还本销售、产权式酒店销售模式税收风险分析

5准确理解价外费用违约金,实现零风险

6土地差额计算增值税收入金额确认

7通过广德发案件解读销售价格偏低

成本

1招拍挂取得土地增值税的扣除

2股权收购名义取得土地各税种风险分析

3拆迁补偿费做帐凭证、差额计税分析

4以房换地以地换房计征流转税风险

5代建道路、配建经适房等土地成本的确认

6投资方式拿地增值税处理及风险分析

7不同形式土地返还款税收风险分析

8集团拿地、成员企业开发土地成本确认

费用、税金

1成本差如何会计处理,风险如何把控

2项目部直接发生费用招待费、会议费、车辆费、差旅费、社保、物业等

税收风险分析

3不同融资方式资金成本确认的风险金融机构融资、非金融机构融资、转贷、

委托贷款、明股实债等

4印花税计税依据以及归集科目的风险

5城镇土地使用税起止时点以及计算

6注册地与项目地不同引发城建税差异分析

7城建税在损益表列式方式不同对其他税种的影响

8营改增接口企业所得税的计算方法调整深度分析

9旧房界定标准不同对增值税和土地增值税的影响

10土地增值税预缴计税依据的改变是否方便了纳税人

11营改增对土地增值税清算影响深度分析

第二节营改增后会计核算暨风险管控

1营改增后房企会计核算科目变化

2增值税在会计报表的列式

3增值税纳税义务发生时点和收入确认时点差异分析

4房企增值税特殊全程会计处理解读

5项目核算标准不同对增值税和土地增值税的影响

6如何准确计算不得抵扣进项

7预缴增值税抵扣应交增值税方法解析

8拆迁还建方式会计处理不同引发税收风险的不同通过新老项目、全流程的

会计核算,解析增值税、企业所得税、土地增值税的营改增前后变化,发票

开具等问题

第三节会计视角看合同

1合同决定税收观点解读

2清包工合同签署要点分析

3甲供工程合同签署要点分析

4水电费抵顶工程款风险掌控

5挂靠合同三流不一致 风险分析

6六种合作建房方式不同导致税收风险不同

7以租代建方式合作开发合同税收风险分析

8售后回租合同如何有效减轻税负

9如何辨识自产货物,签署合同应该注意事项

10不含税价格临界对合同价款的影响

第四节发票开具与增值税纳税时点

1房企增值税纳税义务发生时间与其他企业的异同

2开具发票对增值税纳税义务发生时点的影响

3开具发票未确认收入前增值税申报表如何填报

4开具发票与确认收入之间的关系

5土地差额计算增值税发票开具注意事项

6如何准确理解合法有效凭证

7虚开发票典型手法分析,解析虚开发票的严重后果

8超范围开具发票是否为虚开

9加油卡、ETC、预付卡注意事项

10营改增涉税事项发票开具注意事项

第五节车位、装修、成本分摊精讲

1销售毛坯房与精装房的利与弊

2软装与硬装的不同影响税负变化

3不同形式售楼部的会计处理与税收风险分析

4人防车位的归属以及税收风险分析

5无产权车位收入确认以及成本扣除

6占地面积法计算的第一步很重要

7建筑面积法下,会计成本与计税成本的差异深度分析

8层高系数法计算注意事项

9成本的哪些内容适用预算造价法

10直接成本法数据的采集以及分摊

第六节专家现场预留时间与学员互动答疑,解答学员疑难涉税问题。

培训对象各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、

财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。

资    料本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。

培训时间201768日至10日(68日全天报到,9-10日两天课程)

培训地点厦 门金桥花园酒店(厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园

相关费用人民币3380元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

             如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

Ø支付宝账户531429375@qq.com

联系方式电 话:(010)81596840    课程顾问佟天成15230818990

传 真:(010)52106213    邮 箱2850160380@qq.com

金旭红官方微信账号:fdctax

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、

纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

参会学员可同时获得我公司专家团李老师授课实况音频金三

值税模式下的土地增值税清算应对与增值税热点问题精讲光盘一张。

参会学员可同时获得我公司最新版房地产财税QQ答疑手册一本。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。

请真实填写并按此线剪下传回

                          报  名  回  执  表        收件人佟天成

 单 位 名 称


联系人


 学 员 姓 名


 学 员 电 话


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 付 款 方 式

   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2017年  月   日  男(   )人 女(   )人


举 办 单 位

北京金旭红企业管理中心有限公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2017512






Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!

我们致力于保护作者版权,除我们确实无法确认作者外,未注明来源,如涉及侵权,请及时联系我们删除,并表示歉意,谢谢!  联系电话:18931846983房地产纳税服务网

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培训时间:2017年5月12-14日(5月12号全天报到)

培训地点:成都金地饭店

主讲老师:李老师

第一节:土地增值税清算实务及申报表试填报

第二节:增值税核心热点问题解析(案例解读)

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培训时间:2017年5月23-25日(5月23号全天报到)

培训地点:沈阳玫瑰大酒店

主讲老师:许老师

课程纲要:

一:会计核算在防范税收风险中的作用

二:会计科目设置与应用

三:建筑企业收入会计核算

四:房产企业销售开发产品核算

五:成本与进项税额核算

六:各类合同与日常业务核算

七:土地增值税清算补税核算与所得税退税

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培训时间:2017年5月17-19日(5月17号全天报到)

培训地点:郑 州未来康年大酒店

主讲老师:肖太寿老师

课程纲要:

第一节:建筑企业营改增后的10大涉税疑难问题处理

一.建筑企业预收账款的涉税处理

二.建筑企业工程进度结算和最后结算的税务处理

三.甲供材和甲控材的税务处理

四.建筑企业新老项目交替过程中的税务处理

五.建筑企业差额征收增值税的财税处理

六.建筑企业混合销售行为的涉税难点问题的处理

七.建筑企业资质共享和挂靠业务的税务处理

八.建筑企业农民工工资费用的涉税管理

九.建筑企业自购机械设备、周转材料、工地上自建临时建筑物的税务处理

十.建筑企业机械设备租赁的税务处理

第二节:建筑企业营改增后的财税体系建设

一.总公司直接管辖项目部或总公司+事业部制区域公司+项目部下的财税管理

体系建设

二.总分公司(分公司是财务独立核算)体制下的财税管理体系

三.母子公司(资质共享)体制下的财税管理体系

四.建筑企业挂靠业务的财税管理体系 

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培训时间:2017年5月19-21日(5月19号全天报到)

培训地点:北京陶然大厦

主讲老师:李老师

课程纲要:

一:金三下,如何把控增值税发票的底线?

二:拿地环节财税风险把控及税务筹划

三:日常费用管理环节财税风险把控及税务筹划

四:建设环节财税风险把控及税务筹划

五:销售环节财税风险把控及税务筹划

六:后营改增时代土地增值税清算财税风险把控及税收筹划

七:专家现场预留时间与学员答疑互动

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培训时间:2017年5月23-25日(5月23号全天报到)

培训地点:长 春君怡大酒店

主讲老师:富老师

课程纲要:

第一节:企业设立及拿地财税处理

一.企业设立及增资财税处理

二.拿地财税处理

第二节:开发和建造及工程款结算财税处理

一.“营改增”后甲供材财税处理

二.“营改增”后混合销售和兼营财税处理

三.工程款结算与建筑企业纳税义务发生时间

四.售楼处、样板间及其装修费用财税处理

第三节:房地产销售、建筑企业确认收入财税处理

一.预交增值税财税处理

二.房地产销售业务财税处理

第四节:企业借款融资财税处理

一.集团公司融资财税处理

二.无偿借款

三.转借贷款

第五节:其他疑难问题财税处理

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培训时间:2017年6月7-9日(6月7号全天报到)
培训地点:南京白鹭宾馆
主讲老师:陈老师

(厦门站)主讲:2017增值税时代房地产企业税收风险管控与操作实务专题邀请函

培训时间:2017年6月8-10日(6月8号全天报到)

培训地点:厦门金桥花园酒店

主讲老师:王老师

24小时报名咨询电话:佟天成老师15230818990  (兼微信)      18931846983(兼微信) 

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