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市国资委调研指导集团内部监督工作

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5月19日,市国资委副主任田伟民带领督察处全体人员赴集团检查调研内部监督工作。集团总会计师陈红,机关纪委、企管部、投发部、审计部相关负责同志及部分子企业参会。

会上,集团审计部汇报了集团2021年度内控监督工作情况,相关部室及子企业进行补充。总会计师陈红总结了集团内控监督工作的特点:集团领导高度重视,内控监督工作以“强管理、防风险、促发展”为目标,围绕集团中心工作全员、全过程、全覆盖开展,审计监督与业务监督“双轮驱动”,加强过程控制,实现监督成效最大化。

市国资委调研检查组对集团内控监督体制机制建设、重点监督项目实施及问题整改、监督成果运用等方面进行了详细检查。田伟民副主任充分肯定了集团内控监督工作的科学性和规范性,特别是集聚优势资源、优化监督模式,横向联动部门、纵向联动企业,围绕重点民生项目开展监督精准选题、惠民措施直达基层,监督成效显著,工作经验值得推广。希望集团充分发挥内部监督在规范管理、防范风险、提升效益方面不可替代的作用,增强内部监督工作的预见性和前瞻性,健全完善工程审计体制机制,进一步加强协同配合,推动内部监督工作向纵深开展。

集团将以本次检查为契机,主动适应新形势新任务对监督工作提出的新要求,进一步理清思路、明确任务,按照市国资委要求高质量完成2022年度重点监督项目,推动内控监督工作再上新台阶。


供稿:集团审计部  审核:尹小峰、王飞  发布:周勉


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