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郑州-2018房地产企业所得税政策解析运用与开发全程各阶段年度汇算清缴实务操作技巧

2018房地产企业所得税政策解析运用与开发全程各阶段年度汇算清缴实务操作技巧专题通知

‖2018年12月26–28日‖郑 州·百利中州国际饭店‖主 讲:许老师‖

专题说明

C随着“放管服”改革的深化,国地税的合并,金税三期全覆盖与票表税比对、增值税发票新系统、纳税信用管理与黑名单、稽查双随机制度,税收征管进入信息管税时代,企业应与时俱进,做好税收风险管控。

C房地产企业所得税汇算清缴与其它行业相比,有明显的特殊性;加之该行业税收政策复杂难以掌握,房地产企业在开发全程各阶段又有很大区别,特别是完工年度,必须结算计税成本,面临的税务风险极大。

C因此,在汇算清缴期,对本年税收政策梳理学习,对账务中存在的风险全面自查补救,准确填报汇算清缴报表,非常重要。

专题亮点

1重点梳理全年所得税税收政策结合具体经济业务讲解,重在运用;

2按开发流程讲解房产企业各阶段汇算清缴差异;

3特殊业务专题讲解;

4年终结账重点事项,做好汇缴准备。

主讲专家许老师国内著名税务筹划专家,长期从事房地产与建筑等相关行业纳税筹划研究与实务操作。曾参与多家大中型房地产企业与建筑业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计,现兼任多家大中型房地产企业与建筑企业的财税顾问,擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。多次应邀为全国房地产建筑安装企业进行财税专题讲座,授课注重实务操作,讲课中能准确地将税收法规与企业会计处理有机结合起来,所讲操作方法能直接运用于企业涉税处理,通俗易懂且操作性强。并当场解答企业棘手财税问题,因而受到各地学员的认同和热烈追捧。

主讲内容

开篇语金税三期与营改增形势下企业面临的税收风险

1放管服改革深化对企业的影响

2国地税合并清理征管盲区

3大数据信息比对

4严打虚开虚抵

5双随机与一案双查

6税收黑名单与多部门联合惩戒

7社会保险移交税务部门征收

房地产企业2018年重点政策运用

1个人所得税法修正与社保移交

2混合销售政策的调整

3企业所得税税前扣除凭证管理办法运用

4企业所得税季度预交报表调整

5固定资产加速折旧政策运用

6改制重组土地增值税与契税政策运用

7资产损失与税收优惠备查制

8增值税税率调整的影响与运用

筹建阶段汇算清缴

1筹建期的会计处理

2筹建期何时结束

3年度汇算清缴申报

4征地过程土地出让金返还会计与税务处理

预售阶段汇算清缴

1预售阶段的账务处理

2营业税及附加的会计处理

3预计毛利的调整

4业务招待费的调整

5会所及其它配套设施

6售楼处账务与税务处理

7转让车位车库的税务处理

8预售阶段季度预缴与汇算清缴年度申报

完工阶段汇算清缴

1开发产品达到完工的条件

2完工阶段账务处理

3计税成本的核算与结转

4毛利差异调整

5业务招待费的调整

6完工后续支出的调整

7完工年度汇算清缴申报

增值税与企业所得税收入差异

1房地产企业增值税纳税义务发生时间

2建筑业增值税纳税义务发生时间

3租赁业增值税纳税义务时间

4企业所得税收入确认

房产完工年度收入结转

建筑企业收入确认

租赁业收入确认

关于入账票据审核与管理

1合法凭证种类

2跨期发票的处理

3发票的审核要点

4不合规票据的补救

5混合销售发票如何开具(销售货物并提供建筑业劳务)

6甲方采购材料发票开具(甲控与甲供)

7税务机关查处假票的处理对策

8总包与分包发票

9实际发生如何掌握

如何避免往来账的税收风险

1其它应收款(关联方无息借贷、个人借款)

2其它应付款(假借款、价外费用)

3应付账款

年度申报表与纳税调整专题

1未按权责发生制确认的收入调整

2视同销售的调整

3利息支出调整

4永久性差异类调整

5特殊事项调整

6跨期费用的调整

特殊收入确认——租赁收入、视同销售收入、股权转让所得

1租赁收入会计与税法差异

2非常规租赁的涉税(回租、转租、无租、免租、不等额租金)

3股权转让与撤资

拆迁还建的会计与税务处理

1拆一还一,增值税如何交纳

2拆迁还房企业所得税、土地增值税视同销售如何确认

3拆迁还房如何进行账务处理

4支付货币补偿如何核算

十一利息支出会计与税务处理

1向不同债权人融资的利息税前扣除

2统借统还

3同期利率的掌握

4企业间无息借贷的税务风险与变通

5跨期与计提未付的利息扣除争议

十二年终如何对当年度涉税遗漏进行补救

1年度报表、重点账户应注意的事项

2账务调整与纳税调整

收入的错记

成本费用的错记

税金的错漏调整

3销售收入的确认常见错误

4违约金专题

十三专家现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

培训对象各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

资    料本次2天专题配套的讲义,政策辑要与案例集资料。

培训时间20181226日至28日(26日全天报到,27-28日两天课程)

培训地点郑 州百利中州国际饭店(郑州市金水区经五路与纬三路交汇处)                                                                   

相关费用人民币3380元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

             如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号:07191001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

联系方式联系人:刘137 1870 3875(兼微信号)

 机:(01080574763【打座机的话就说找刘翔】

报名专用邮箱:2850160377@qq.com

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

参会学员可同时获赠我公司最新出版“财税答疑”手册一本。

参会学员可同时获赠我公司为您精心准备的“精美礼品”一份。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人报名专用邮箱,以便会务组做好准备工作。

请真实填写并按此线剪下传回

                          报  名  回  执  表       收件人:刘翔

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   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2018年  月   日 男(   )人 女(   )人

举 办 单 位

北京金旭红企业管理中心有限公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2018126

名额有限

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