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【北京】2019年税企争议焦点问题处理技巧与税收优惠政策的运用及规划专题

2019年税企争议焦点问题处理技巧与税收优惠政策的运用及规划专题

北京  9月19-20日(2天)

报名咨询:010-80574763 佟军老师


 培训对象

企业中高层管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门相关人员;会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士。

■ 课程背景

      全国已进入减税降费新时代,2019年“减税降费”新的优惠政策不断出台:

1.16%、10%税率分别降为13%和9%;

2.社保费率降低;

3.小微企业普惠性优惠政策;

4.购买单价500万元以下固定资产一次性扣除;

5.增值税加计抵减;

6.鼓励创业创新优惠政策;

7.扶贫攻坚优惠政策;

8.重点领域重点群体优惠政策等等;

      这些优惠政策纳税人如何充分运用和落实到实际工作中?如何防范错误运用的风险?        另外,随着“十二金”全国联网,2019税务稽查力度加大,税务稽查新方法多、范围广,选择被查企业方式改变,税局主要采取随机抽查的方式(每年20%)选择被查企业,税务稽查中肯定会发现企业存在的若干问题,有的问题税局认为应该补税、滞纳金、罚款,企业认为不应处罚,税企之间存在很多争议问题,这些争议问题到底如何按照税法规定正确处理?重点、焦点问题到底如何和税局协调沟通解决?企业如何防范涉税风险?

■ 课程收益

1.2019年“减税降费”新优惠政策有哪些?税率降低后还能否开具16%、10%的发票?

2.税收优惠政策如何充分享受、运用及规划?

3.减税降费新时代税企存在哪些重点、焦点问题?

4.税务稽查过程中税企之间有了争议焦点问题如何沟通解决? 

5.税法对争议焦点问题如何规定?有哪些正确方法处理?

6.企业如何防范涉税风险问题?

■ 培训特点

1.【讲解与讨论互动】手把手教,面对面谈,易学易懂易用;

2.【提问与解答互动】凝炼思路,讲解工具,解决实际问题;

3.【增值与更新互动】头脑风暴,贴近实战,更新知识体系;

4.【理论与实践互动】案例讲解,结合实际,加速价值裂变。 

■ 主讲专家

      边志广:注册税务师,著名“财税三栖”实战专家,从事财税研究及实际工作20多年,曾担任某财税学校校长,某税务局征收分局副局长,某税务稽查局副局长,现任国家税务总局北戴河培训中心教授,清华大学财税总监高级研修班特聘教授,担任多家大中型企业财务、税务顾问。多次为国家税务总局举办的各省税务征管处长培训班、税务稽查骨干培训班授课,常年巡回为全国各地税务干部、财务人员授课累计达近千场,针对我国财税人员目前的业务素质情况,在全国首创独特的教学方法-新税法在会计核算中应用模拟训练营,曾多次举办《营改增后房地产企业开发经营各环节会计核算与纳税处理实务操作班》,期期精彩,效果非凡。

      边老师还应邀为:风帆股份、乐凯股份、天威英利集团、河北建设集团千秋管业公司、北京白象集团、北京中一建设集团、中国石油、山东东营化工公司、山西省万家寨引黄工程总公司、中国海军总装备部等近百家大中型企业做内训。主编参编教材十余部,主讲课程:新所得税汇算清缴与纳税调整,新税法在会计核算中的应用,纳税评估和税务稽查的风险防范、税企之间常见涉税争议处理技巧等等。具有深厚的财税理论功底,创新能力强、实战经验足,极具互动性的演讲风格,深受全国税务干部、企业财务人员欢迎和赞誉,被誉为“财税培训的演讲专家”、“纳税核算的实战专家”、“财税理论与实际操作完美结合的训练导师”、“财务策划和纳税筹划的九段高手”。

■ 课程大纲

第一节:2019减税降费新优惠政策的运用及规划

1.小微企业普惠性税收优惠政策

2.增值税税率下调

3.增值税加计抵减

4.旅客运输服务纳入可抵扣进项税额范围

5.不动产一次性抵扣进项税额

6.农产品加计扣除进项税额

7.试行期末留抵退税制度

8.出口退税率的调整

9.重点领域、重点群体及其他优惠政策

10.延续供热企业增值税等税收优惠

11.鼓励创业创新增值税优惠

12.冬奥会和冬残奥会相关增值税优惠

13.小型微利企业所得税税收优惠

14.研发费用加计扣除税收优惠

15.设备器具一次性税前扣除税收优惠

16.职工教育经费税前扣除比例提高

17.部分企业亏损弥补期期限延长

18.集成电路设计和软件产业企业所得税政策

19.“大众创业 万众创新”税收优惠政策

20.支持脱贫攻坚税收优惠政策

第二节:税务评估、稽查中税企争议重点、难点、焦点问题处理技巧

一.企业所得税方面

1.减税降费新时代应税收入、非应税收入与免税收入存在的问题

2.企业代扣代缴个人所得税手续费是否交纳增值税问题 

3.减税降费新时代视同销售、视同销售服务纳税调整的问题

4.以前年度应扣未扣成本费用凭证票据税收处理

5.应付账款、其他应付款调增征税存在的问题

6.企业将自有资金出借不收利息存在的问题

7.季度有利润弥补以前年度亏损存在的问题

8.房地产业季度预交所得税扣除税金及附加问题

9.季度预交所得税能否扣减不征税收入、免税收入问题

10.旧固定资产出售转让与下脚料出售的财税处理(开具票据不同纳税有异)

11.股权转让与撤资财税处理问题

12.居民企业之间投资收益免税会计、税务处理问题

13.居民企业之间投资损失会计、税务处理问题

14.未取得合法票据税前扣除方面存在的问题

15.研发费用加计扣除存在的问题

16.非金融机构统借统还业务征税问题(增值税利息免税、所得税税前扣除凭证问题)

17.应税凭证、非应税凭证、免税凭证的税前扣除问题(法院判决书能否作为原始凭证)

18.企业接受外部劳务派遣用工的费用扣除问题

19.解除劳动合同而支付的一次性补偿扣除问题

20.差旅费、招待费、会议费支出在税前扣除问题

21.固定与工资薪金一起发放的福利性补贴税前扣除问题

22.业务招待费支出、广告业务宣传费支出在税前扣除问题

23.“买一赠一”与无偿赠送纳税存在的问题

24.工资薪金及三项附加费税前扣除问题

25.企业当年实际发生的成本费用,未能及时取得有效凭证的处理问题

26.汇缴结束后,税务机关发现企业未取得合法凭证的处理问题

27.固定资产改建支出、大修理费用是否计入原值问题

28.企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票计税基础确认问题

29.所得税69项优惠政策如何享受问题

30.扶贫、公益性捐赠的税前扣除三年结转问题

二.增值税方面

31.减税降费新时代不准进项税额抵扣的十三种情况问题

32.减税降费新时代购买不动产抵扣进项税额问题

33.减税降费新时代房地产业增值税处理的“边氏八步法”问题

34.减税降费新时代建筑业增值税处理的“边氏三步法” 问题

35.减税降费新时代非正常损失的判断标准问题

36.减税降费新时代企业购买购物卡问题(开票问题)

37.减税降费新时代发票能否开具税率16%、10%的发票

38.减税降费新时代取得预收款时纳税处理问题(开具票据、纳税申报)

三.其他税种涉及的争议问题处理技巧

第三节:特别奉献 — 结合本地具体税收政策,解答学员工作实际问题。


 咨询热线

010-80574763 佟军老师 

手机/微信:13681007031

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