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房地产企业五大涉税难题深度解析与应对实务专题
沈阳 6月22-23日(2天)
■ 邀请对象
各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
■ 专题背景
随着房地产企业税制改革的深度展开和税收征管手段的进一步加强以及税收政策的不断调整,房地产企业财务工作正在发生深刻变化,财务人员面临的税收难题越来越多,遇到的业务创新模式也越来越多,合同签订和账务处理环节隐含的纳税风险越来越大,需要和税务机关沟通协调的事项也在不断增加,随着企业做强做大,公司集团化运作也是必然趋势,这些变化对财务人员的职业素质要求也越来越高。要应对这一新形势,财务人员既要进行知识的更新学习,又必须具有将知识转化为解决实际问题的能力。
本课程从税收政策理解和应用、疑难合同的判断和再造、账务处理、税务稽查应对与沟通、集团组建与重组等五个方面,精选大量实战案例,详细梳理各方面的难点问题和热点问题,深度分析难点问题的根源和解决方法,使学员在学习过程中既学到了知识又能掌握很多独立分析问题和解决问题的方法,从而达到能力提升的目的。
本期培训内容适应房地产企业老板、财务高管、业务主管等各类人员。您要想真正成为一名会计行业的“江湖高手”,税收领域“实战专家”,就请赶快参加本期培训。
■ 培训收益
1.解决税收政策难题,学会政策解读与应用的思路方法和技巧,学会独立分析、独立判断,摆脱依赖。
2.学会复杂合同涉税风险识别的方法,使复杂的合同不再复杂。
3.快速识别会计报表和纳税申报表的潜在纳税风险,学会必要的账务处理技巧。
4.掌握税企沟通的方法、技巧以及基本工具,让你的沟通更有效。
5.学会集团组建及资产重组等高端涉税业务的纳税处理,为企业未来发展做好知识与能力的储备。
■ 主讲专家
董老师:中国注册会计师,注册税务师,律师,多年从事财税方面的理论研究与实践,擅长各行业税收筹划诊断,纳税方案的设计,纳税风险控制,税企争议的协调以及集团公司的并购重组方案涉税论证与筹划。董老师是实战型企业培训讲师和资深财税顾问,现任五A级北京致通振业税务师事务所首席税务顾问,某大型培训中心首席培训师,中国注册税务师行业后续教育特聘讲师,北京注册税务师协会专家师资库特聘讲师,房地产企业管理教育网特聘讲师,畅销书《建筑与房地产企业营改增实务操作指南》主编。
董老师在国内演讲几百场,培训过知名企业上千家,并先后担任数十家房地产公司和大型集团公司的税务顾问,为多家大型集团企业进行纳税风险诊断和财务内控诊断,为企业成功地进行税收筹划,并创造了巨大的经济效益。
■ 主讲内容
第一节:税收政策理解与应用层面的难点问题解析与应对实务
一.税收政策理解与应用的理念与策略
1.财务人员理解与应用税收政策遇到的困惑与难题
2.财务人员理解与应用税收政策应把握的原则
3.税收政策理解与应用的六大方法详解与案例分析
二.房地产企业税收难点政策的理解与应用案例剖析
1.增值税一般纳税人认定标准统一对房地产企业有何影响?应注意什么问题?
2.增值税税率调整对房地产企业有何影响?
3.2018年5月1日销售的房屋,2018年5月1日以后交房,如何适用增值税税率?
4.2018年5月1日已经开具增值税发票,2018年5月1日以后发生销售折让或退回如何开具红字发票?以前发生的纳税义务如何补开发票?
5.2018年5月1日以前签订的尚未结算的合同,税率调整后如何结算?价格可否调整?如何沟通?
6.新老项目土地增值税清算有何不同?应注意哪些关键问题?
7.“三旧”改造项目如何正确进行纳税处理?应该规避哪些风险?
8.接受土地使用权投资入股契税政策有何重大变化?如何应用?
9.建筑业纳税方式与纳税义务发生时间发生了哪些变化?对地产企业有哪些影响?10.三方协议、内部授权如何理解和应用?可否扩大应用?文件中的“集团”如何理解?
11.如何理解和应用房地产企业预提成本?
12.借款费用如何判断费用化还是资本化?
13.如何准确把握利息资本化的起止时点?
14.如何区分视同销售和进项转出?有无处理技巧?
15.产品交付与收入结转之间存在怎样的逻辑关系?
16.同一项目既有交付的又有未交付的,如何合理结转收入和成本?
17.当收入被调整时,如何合理调整成本费用使得补税金额最少?
18.房地产企业销售使用过的固定资产如何纳税?如何开具发票?可否开具专用发票?19.注册制本人认缴制下,实收资本未到位对企业纳税有何影响?对股权转让及增资扩股的纳税有何影响?如何规避纳税风险?
第二节:合同涉税判断与风险管控层面的难点问题解析与应对实务
一.合同涉税分析与风险管控的理念与策略
1.合同的纳税风险来源于哪些方面?难点问题在哪里?
2.如何对多重法律关系的复杂合同进行涉税分析与风险识别?
3.如何进行复杂合同的优化和再造?
二.房地产企业疑难合同的涉税分析与再造案例剖析
1.具有多重法律关系的复杂合作开发协议如何进行纳税判断与合同再造?
2.“三旧”改造中合同签订应注意哪些税收风险?合同如何优化?
3.建筑公司挂靠经营对地产企业有何影响?和这些公司签订合同要注意哪些风险点?如何完善合同条款?如何开具发票确保四流合一?
4.P2P销售模式创新合同应如何分析交易实质?有无纳税风险?如何进行合同优化再造?
5.以房抵债四方协议有无纳税风险?如何分析各方的交易实质?如何进行合同优化再造?
6.涉外合同如何进行纳税判断?如何扣缴税款?如何优化合同条款?
7.合同变更应注意哪些税收风险?如何完善原始凭证?
第三节:账务处理层面的难点问题解析与应对实务
1.“三旧”改造中超面积补偿如何进行正确的账务处理 ?
2.房地产企业借款费用如何计算资本化金额与费用化金额?如何进行超标利息的纳税调整?如何设立台帐?
3.接盘方式取得的开发项目如何进行会计核算?对原始凭证有何要求?
4.合作开发失败取得赔偿金该如何进行账务处理?如何纳税?有何处理技巧?
5.如何区分成本与费用?有何技巧?
6.如何区分营销设施建造费和广告费业务宣传费?
7.如何区分工资与福利费?各种补贴如何账务处理和纳税处理?
8.如何处理差旅费中的餐费发票?
第四节:税务稽查应对与涉税沟通层面难点问题解析与应对实务
1.税务机关选案为何选中了你们公司?
2.企业如何通过会计报表和账簿进行纳税风险自查与完善?
3.企业如何做好税务稽查准备?
4.稽查中出现的税企争议如何沟通协调?有何技巧?
5.如何撰写高水平的涉税说明提高沟通的成功率?
6.稽查案例分析
第五节:集团公司组建与重组层面的难点问题解析与应对实务
1.重组过程中股权交易如何纳税?如何规避风险?自然人股东和法人股东纳税处理有何不同?
2.集团成员企业关联交易应如何规避风险?如何界定价格明显偏低?如何理解有无正当理由?
3.集团“资金池”管理有何好处?有何纳税风险?如何防范?
4.集团企业间资产调拨如何纳税?如何节省税款?如何规避风险?
■ 咨询热线
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