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房地产企业土地增值税清算风险管控及全程税收筹划

国地税合并新政频出下的房地产企业土地增值税清算风险管控及全程税收筹划专题

‖2018年12月5–7日‖—‖北 京·陶然大厦‖—‖主 讲:孙燕红‖

专题说明      

C2018税制大改之年,国地税合并、个人所得税政策调整、社保入税、金税三期、非居民金融账户涉税信息尽职调查、税收实名制认证、稽查改革、机器人、信用体系建立、2019年国地税合并后首年所得税汇算清缴风险加剧……。税制改革风起云涌,新政频出,金税三期预警评估系统功能强大,全面营改增后,房地产企业增值税、所得税、土地增值税清算、发票管理等事项互相影响,容易顾此失彼,稽查精准打击防不胜防,老项目与新项目并存、交织在一起,稍有不慎即发生补税、罚款、滞纳金。怎样准确理解新的税收政策,合理规避税务风险是房地产企业的重要课题。

C本次课程以房地产企业开发全程土地增值清算工作税收风险管控为主题,并对个税改革与社保困境解决方法等进行讲解,解决房地产企业涉税争议的焦点问题,并对金税三期监管下房地产企业土地增值税清算工作中的疑难问题进行详细解惑,帮助企业规避和防范财务、税收风险。

主讲专家孙燕红房地产营改增落地方案和辅导实施专家,中国注册会计师、注册税务师,原任全国首家5A级税务师事务所高级经理。孙老师做过营改增落地服务过的建筑和房地产企业:中国葛洲坝房地产集团有限公司、中国远洋集团房地产总公司、鹏润房地产开发有限公司、中关村开发建设集团、林达集团、北京中关村开发建设股份有限公司、中赫集团北京新天朝来房地产开发有限公司、北京中弘投资有限公司、北辰实业集团等。在税务师事务所工作18年,拥有多年财税专业经验,能够将理论与实践很好地结合起来,在全国进行过200多场建筑房地产财税培训,案例引用多,合理引导学员思维,达到良好的学习效果,受到学员一致好评的“实战派落地专家”,常年协助北京市区地税局做土地增值税复审工作。

主讲内容

第一节2018年重要税制改革对房地产企业的影响及应对

1国地税合并税制改革对地方经济的深远影响

2我国税收改革环境趋势分析

3.2018年国地税合并下的国家税务总局稽查重点工作安排

4新政频出,年终盘点2018年最新税收政策解读

第二节社保入税、个税改革政策解析及影响与应对

1社保新政大调整对社会及企业的重大影响

2个税之“变” 改革的影响及关键点解析

3社保之“痛”的重大影响与应对

4社会保险费征缴范围、费基和费率解析

5企业工资发放、个税、社保的协调及风险管控

6个人所得税前扣除项目税务处理与筹划

第三节营改增+金税三期对房地产企业的监控与风险排查

1金税三期上线、国地税合并、五证合一、纳税信用等级评定、联合惩戒、黑名单、“互联网+税务”等严征管模式背景下的税务风险

2营改增后房地产增值税热点问题的解析

3房地产企业增值税进项税额抵扣实务总结

4如何防范三流不一致,及发票不规范风险排查与应对

5一般计税与简易计税项目财税处理与税负差异分析风险管控

6金税三期下的税务稽查指导思想及一般思路

7三张财务报表财务指标风险应对以及金税三期涉税风险防控

第四节国地税合并首年房地产企业所得税汇算清缴重大影响与政策分析

1从企业所得税申报表修订看所得税管理的方向和重点

2.2018企业所得税预缴申报表的要点及对房地产企业的重大影响

3增值税税率降低一个点对房地产企业增值税管理的重大影响

4.2018年第28号公告《企业所得税税前扣除凭证管理办法》对房地产企业的重大影响

5.2019年房地产所得税汇算清缴关键问题解析及政策运用讲解

6房地产开发项目计税成本终结日的确定

7房地产企业销售未完工产品企业所得税处理问题

8房地产行业预提费用的税收风险及汇缴分析

9投资性房地产的税会处理

10所得税汇算清缴税收政策梳理

第五节营改增及国地税合并后土地增值税政策变化重要影响分析

1营改增政策对房开企业土增清算影响的主要文件解析

2国地税合并后各重点省市土增政策汇总分析

3国地税合并后土增清算风险及筹划分析

4营改增政策对项目土地增值税预缴申报、项目清算的重大影响

5土地增值税项目登记和预征管理  

第六节土地增值税清算涉税风险管控及应对筹划

1土地增值税清算收入常见涉税重点问题及税收风险点

2新收入准则对房企销售收入确认的影响

3房地产开发企业代收费用的涉税处理

4视同销售业务税收政策与计税基础如何确定

5预收账款结转销售收入时点问题

6出售普通标准住宅土地增值税的税收优惠政策的适用

7土地增值税清算对象的合理确定

8“分类法”的要求及适用范围

9开发成本中七大成本项目的核算内容             

10成本、费用划分原则及风险把控

11成本费用税务稽查重要风险点分析

12税法规定的几种成本分摊方法的合理运用                          

13土地使用权的获取(购买土地环节)税务风险控制关键点

14房地产企业营改增后收到地方政府土地返还款的财税处理  

15营改增后拆迁补偿费的税务处理

16回迁房的财税处理和涉税风险分析                              

17前期阶段涉及的契税和土地使用税的简要分析

18立项、规划、设计环节应注意哪些税收问题与节税策略

19委托境外单位进行规划设计,支付设计费的土地增值税扣除税收风险分析        

20房地产企业转让在建项目土地价款的扣除               

21开发项目地下车库分摊土地成本问题与财税处理纷争         

22利用基础设施建造地下车库的成本核算与土增税清算

23人防工程土地增值税问题及税务处置技巧         

24土地增值税对借款费用的税会处理差异

25房地产企业红线外支出的法务、财务和税务处理

26售楼部、样板间的财税风险点

27装修费用的有效利用对降低土地增值税的影响

28房地产企业销售自留物业的纳税筹划

29开发项目清盘时怎样与税务机关清算土地增值税

30尾房销售涉税要点把控及规划策略

31土地增值税二次清算问题

32房地产开发项目土地增值税清算工作中的重点与难点分析总结                                

第七节房地产项目公司清算注销涉税风险及规划安排

1退出房地产业务相关方的税务筹划

2股权转让、股权支付的交易方案设计、财税分析及税务筹划建议

3房地产企业转让在建项目与转让股权税收区别

4房地产项目公司股权转让与税收筹划

5关于股权转让方式征收土地增值税的分析

6公司注销阶段税务风险规避策略

第八节专家现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

培训对象各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

资    料本次专题配套讲义,政策辑要与案例集资料。

培训时间2018125日至7日(5日全天报到,6-7日两天课程)

培训地点北 京陶然大厦(北京市东城区马家堡路1号,南二环陶然桥东南角)   

相关费用人民币3380元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

             如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

联系方式☆联系人:刘 翔1371870 3875(兼微信号)

☆座 机:(010)80574763【打座机的话就说找刘翔】

☆报名专用邮箱:2850160377@qq.com

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、

纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

参会学员同时获赠我公司最新出版“财税答疑”手册一本。

参会学员可同时获赠我公司为您精心准备的“精美礼品”一份。

学员还可获赠价值72元最新版“土地增值税清算实务”工具书一本。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。

请真实填写并按此线剪下传回

                          报  名  回  执  表       收件人刘 翔

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 学 员 电 话


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 付 款 方 式

   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2018年  月   日 男(   )人 女(   )人

 

 举 办 单 位

北京金旭红教育咨询有限公司

北京金旭红企业管理中心有限公司

20181115

名额有限

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Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!

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