社保个税改革背景下的建筑施工业税务筹划与风险控制暨个税、社保实务专题‖3月13–15日‖成 都·安泰安蓉大酒店‖主 讲:李老师‖
社保个税改革背景下的建筑施工业税务筹划与风险控制暨个税、社保实务专题
‖2019年3月13–15日‖成 都·安泰安蓉大酒店‖主 讲:李老师‖
‖授课特色‖
C紧扣施工企业需求,无缝贴近工程实践,突出实际操作!!!
‖主讲专家‖李老师:管理学博士,中国注册会计师(CPA),会计学/MBA/工程硕士导师,博文财税管理咨询网首席税务师。北京中建联特聘财税专家。具有近20年的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。建筑施工方面的著作主要有《建筑施工企业营改增实务》(2017年)、《建筑施工企业税务与会计•第三版》(2015年)、《建筑施工企务疑难365问》(2014年)、《施工项目会计核算与成本管理•第二版》(2014年)、《建筑施工企业税务与会计•第二版》(2014年)、《施工企业会计•第二版》(2013年)、《施工项目会计核算》(2013年)等。
‖课程内容‖
第一节:2019年新税收政策对建筑业的影响分析
1.当前税制改革的主要方向及影响
2.国地税合并对建筑企业财税管理的要求
3.税务监控的方法及案例
4.近期营改增新政策的解读及应用案例分析
5.近期企业所得税新政策解读及应用技巧
6.新个人所得税法的主要变化及应用策略
第二节:2019年后建筑业的社保问题
1.员工社保缴费基数如何确定
2.公司缴费基数如何确定
3.特殊情况的缴费基数确定方法
4.社保缴费基数上中下限规定的应用
5.建筑业非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题
6.建筑业临时工、季节工社保问题及财税处理
7.建筑业不签订劳动合同、不交社保能否列工资表处理人工费用?
8.社保相关的滞纳金、罚款风险条款规定
第三节:建筑施工项目采购环节的财税筹划
1.建筑业采购比价原理及采购决策方法
2.“三流一致”的政策分析与实际应用
3.园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法
4.建筑业砂石料采购与发票管理
5.建筑业混凝土的采购与筹划
6.建筑业分期付款采购或赊购会计核算与税务处理
7.建筑业费用性支出的会计核算与所得税税前扣除
8.建筑业企业购买的名贵木材制品进项税额能否抵扣?
9.自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣?
第四节:建筑工程分包及劳务费用财税处理
1.总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异
2.哪些情况下差额纳税时材料费用可以扣除
3.核定征收中总分包业务处理
4.“违法分包”业务的税务处理
5.劳务分包、劳务派遣涉税风险分析
6.异地工程作业人员个人所得税的征管
7.临时工、季节工、劳务派遣费用的财税处理
8.不签订劳动合同、不交社保能否列工资表处理人工费用?
9.国地税合并后企业面临的社保风险及规避
第五节:施工项目投标环节的财税筹划
1.施工项目简易计税与一般计税方法的评价与选择筹划
2.甲供工程合同的签订、税务与会计处理
3.投标报价的原则与方法
4.简易计税时为什么要按照10%的税率计算造价
5.项目部与分公司会计核算、增值税、所得税政策比较
6.异地施工分(子)公司设置的筹划
7.如何避免被地方政府强制设立分(子)公司?
8.设立直管项目部涉及财税业务如何处理?
9.增值税纳税义务时间与销项税额计算、发票开具的协调
10.企业所得税中应纳税收入的确认
11.提前开具发票后对增值税和企业所得税的影响
12.增值税、所得税、会计收入差异比较
13.挂靠、资质共享模式的政策比较与筹划
14.挂靠方如何提取项目利润
第六节:特殊情况销售业务的财税处理
1.混合销售业务的税务规定与会计处理
2.销售自产货物同时提供建筑服务的税务与会计处理
3.EPC总承包的增值税处理与会计核算
4.配备操作人员与不配备操作人员设备租赁的税务与会计处理
5.出售使用过的固定资产与旧货的区别
6.能否超范围经营并向客户开具发票?
7.“转供”水电如何操作?
8.不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定
9.利用包工头资金涉及到的税务风险分析
10.股东借款涉及到的主要风险
11.企业间占用、拆借资金取得的收入的增值税处理
12.企业间、个人与企业间无息借款的财税处理
第七节:现场咨询答疑(每天下午16:30直到答疑结束)
‖培训对象‖建筑安装、劳务业老板、财务总监、税务总监、合同管理、票据管理、法务部负责人、财务经理、税务经理;各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。
‖资 料‖本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。
‖培训时间‖2019年3月13日至15日(13日全天报到,14-15日两天课程)
‖培训地点‖成 都◇安泰安蓉大酒店(成都市金牛区茶店子正街132号)
‖相关费用‖人民币2380元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
↘如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。
Ø户 名:北京金旭红企业管理中心有限公司
Ø账 号:0719 1001 0302 0001 683
Ø开户行:北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行
‖联系方式‖联系人:刘 翔137 1870 3875(兼微信号)
座 机:(010)80574763【打座机的话就说找刘翔】
报名专用邮箱:2850160377@qq.com
‖增值服务‖☆参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务:税法查询、
纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。
‖报名方式‖参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。
⊙请真实填写并按此线剪下传回⊙
☆报 名 回 执 表☆ 收件人:刘 翔
单 位 名 称 | 联系人 | |||
学 员 姓 名 | ||||
学 员 电 话 | 手 机 | |||
付 款 方 式 | 会 前 电 汇( ) 报 到 时 交 现 金( ) | |||
备 注:是否住宿( )入住时间:2019年 月 日 男( )人 女( )人 | ||||
举 办 单 位: 北京金旭红企业管理中心有限公司 北京金旭红教育咨询有限公司 2019年2月12日 | ||||
Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!
财税的学习永无止境,如果您需要培训、税收筹划、财税咨询,请于我们联系!
电 话:010-80574763 找刘翔老师洽谈!
版权申明: 作品的著作权归原作者所有,如本公众号无意中侵犯了您的权益,请及时告知,我们将立马处理!
如果感觉此文对您有益,请扫描下面二维码订阅此微信公众号!获取更多精彩财税实操好文!免费获取财务必备资料包!
课程推荐:刘翔诚邀您报名参与或转发介绍给您的同行业朋友,谢谢!
房地产建筑企业最新财务课程安排
(郑州站)国地税合并下的建筑施工、房地产企业:汇算清缴特色风险及疑难问题处理的审查与补救专题(详细内容点标题链接查看)
‖2019年3月1-3日‖郑 州·百利中州国际饭店‖主 讲:陈老师‖
(深圳站)大数据时代建筑、房地产企业纳税治理理念调整与革新及案例分享专题
‖2019年3月7–9日‖深 圳·京基晶都酒店‖主 讲:胡老师‖
(成都站)国地税合并严征管模式下的房地产开发企业:汇算清缴账务调整与税务风险自查补救专题(详细内容点标题链接查看)
‖2019年3月6–8日‖成 都·西藏天湖宾馆‖主 讲:许老师‖
(成都站之二)社保个税改革背景下的建筑施工业税务筹划与风险控制暨个税、社保实务专题
‖2019年3月13–15日‖成 都·安泰安蓉大酒店‖主 讲:李老师‖
现场课程收费标准
单次收费:3680/人 (建议加入我司会员,会员一人次合一千多一点非常实惠!)
会员收费如下:
(1)普通卡会员:9680元(6人次现场学习,首次最多限4人)赠送(8本财税书+10个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品)
(2)贵宾卡会员:17800元(13人次现场学习,首次最多限5人)赠送(13本财税书+13个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源)
(3)钻石卡会员:26800元(23人次现场学习,首次最多限8人)赠送(16本财税书+16个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套)
(4)集团卡会员:46800元(33人次现场学习,含1天我方指定讲师内训)赠送(19本财税书+19个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套)
网上课程收费标准
1、3000元收费给予企业28000听课积分
2、8980元收费给予企业一年网上听课所需积分、网上课程随意听,另外给予企业现场听课6人次、加年会赠送2人次,共8人次现场听课机会。
网上听课消费积分扣除模式标准:
1、下载讲义:花费60积分。
2、录音:每堂课分四段录音,一段录音需200积分整个一堂课程为800积分。
3、视频:每堂课分四段音频一段音频需300积分整个一堂课程为1200积分。
4、专家答疑板块提问题扣除30积分查看专家回答的各种问题扣除10积分。
备注:同样课程在7天之内可以重复收听,不再重复扣除积分。
报名添加网课服务专员:刘翔老师微信 :137 1870 3875(微信号)
联系我们
电话:010-80574763 找刘翔老师QQ:2337168883微信:13718703875地址:中国·北京(总部)