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第一步
系统准备
汇算准备
第二步
第三步
申报操作
一、系统准备
(一)系统准备
(二)登陆
1.账号密码登录:打开个人所得税APP后显示首页页面,点击【个人中心】—【登录/注册】,可凭注册的手机号码或证件号码作为账号进行登录。
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2.指纹登录:若您的手机支持指纹登录,则登录后可在【个人中心】—【安全中心】开启指纹登录的开关,首次开启需要验证指纹。
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3.扫脸登录:若您的手机支持扫脸登录,则登录后可在【个人中心】—【安全中心】开启扫脸登录的开关,首次开启需要验证人脸信息。
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今年是第2个个税综合所得汇算清缴,汇缴期限3月1日到6月30日,经过第一年的汇缴实操,相信穗友们已经不陌生啦。但是,20年出台的与汇缴有关的个税新政(点击学习:2020个税新政集锦),大家还是不能忽视,有涉及到相关业务的需要根据新的政策口径来执行。同时,有对汇缴业务还不熟悉的穗友,可以关注《税苑微课》个税申报系列微课《个税汇缴申报风险防控及实务处理》,财税专家朱江老师“手把手”全程申报引导,实例演示申报过程,让大家掌握汇缴业务。详情联系您的专属客服了解,没有专属客服的穗友识别二维码咨询。
二、汇算准备
(一)绑定银行卡
您可通过点击【个人中心】-【银行卡】,点击【添加】功能进行银行卡的绑定,且必须是凭本人有效身份证件开户的银行卡;后续可以使用绑定的银行卡来完成税款的缴税与退税。
★小编提醒:为了避免退税不成功,建议您选择Ⅰ类银行卡。
您可以通过电话银行、网上银行或到银行网点查询您的银行卡是否属于Ⅰ类卡。
(二)查询和完善专项附加扣除信息
如果您2020年度存在符合条件但未及时填报的专项附加扣除,点击首页【专项附加扣除填报】,选择扣除年度【2020】年。
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根据您个人实际情况填写子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除。
如果您2020年度已填报的专项附加扣除信息有误,可在首页【专项附加扣除信息查询】界面,选择扣除年度【2020】年,进行查询、修改、作废。
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(三)收入纳税明细查询
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对于收入信息有异议可点击右上方【批量申诉】进行申诉。
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三、申报操作
个税年度自行申报有两种方式:
(一)简易申报;
(二)标准申报。
(一)简易申报(系统会自动判断)
简易申报指在上年度内取得的收入额未超过6万元且已预缴税款,可通过简易申报申请退税。
第一步:登录成功后,点击首页“常用业务”下的【综合所得年度汇算】或者首页【我要办税】(或【办税】)-“税费申报”【综合所得年度汇算】,如果您收入额未超过6万元且已预缴税款,则自动进入简易申报流程,并提示“简易申报须知”,阅读后点击“我已阅读并知晓”。
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第二步:确认信息、提交申报进入简易申报界面,对界面显示的个人基础信息、汇缴地、已缴税额进行查看、确认。
纳税人对相关信息确认无误后,点击【下一步】。
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申报页面项目说明:
(1)汇缴地:选择或确认 “任职受雇单位”, 无任职受雇单位的,选户籍地或经常居住地,系统将自动带出主管税务机关;
(2)已缴税额:为上年度预扣预缴申报和自行申报时,已缴纳的税额合计,由系统带出,不可修改。 您也可以 “查看收入明细数据”,如果对收入信息有异议,支持对收入明细进行“申诉、删除”,申诉或删除后,此收入的已缴税额将不计入已缴税额合计中。
第三步:确认相关无误后,点击【下一步】,进入申请退税。选择【申请退税】后,需选择退税银行卡(如已在本系统添加过银行卡,系统将自动带出已填银行卡信息),添加确认银行卡信息。选定银行卡后提交退税申请,可以看到退税申请进度(如您不申请退税的,可以点放弃退税)。
(二)标准申报
适用于居民个人纳税年度内仅从中国境内取得工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,按税法规定进行个人所得税年度汇算。
注意:
1.适用“简易申报”模式的个人可以切换成“标准申报”模式,反之不可以。
2. 纳税人取得境外所得的,可通过自然人电子税务局(网页端)申报境外所得并上传境外所得纳税凭证。
3.标准申报提供预填报服务。系统自动归集了您 2020 年度收入纳税数据并直接预填至相应申报栏次,包括工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许权使用费所得。
第一步:登录成功后,点击首页“常用业务”下的【综合所得年度汇算】或者首页【我要办税】(【办税】)-“税费申报”【综合所得年度汇算】,填报方式有【使用已申报数据填写】和【自行填写】两种选择。
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第三步:退税或补税
(1)退税:选择【申请退税】后,需选择退税银行卡(如已在本系统添加过银行卡,系统将自动带出已填银行卡信息),添加确认银行卡信息。选定银行卡后提交退税申请,可以看到退税申请进度(如您不申请退税的,可以点放弃退税)。
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