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【北京】土地增值税立法、稳调控、严征管背景下的房地产业土地增值税新政解读与难点问题应对实务

土地增值税立法、稳调控、严征管背景下的房地产业土地增值税新政解读与难点问题应对实务专题

2019619-21北 京·好特热温泉酒店主 讲董春辉

课程背景      

C2019416日财政部办公厅和国家税务总局办公厅联合起草并向相关部委下发了中华人民共和国土地增值税法(征求意见稿),这意味着土地增值税立法工作又向前迈进了一步,土地增值税为什么要立法?有哪些重大变化?会给房地产企业带来哪些影响?如何应对?财务人员如果不能及时了解这些变化带来的影响并提前应对,土地增值税纳税风险将无法避免。

C本课程将详细解读土地增值税立法的背景、分析土地增值税立法的八大变化及对房地产企业的影响与应对策略,并以土地增值税计算流程为主线,结合北京市土地增值税最新政策和国地税合并的征管要求,详细梳理土地增值税难点问题,结合实际案例进行土地增值税模拟清算练习,使学员在学习过程中既学到了知识又能掌握很多独立分析问题和解决问题的方法,从而达到能从容应对土地增值税清算的目的。

主讲专家董春辉中国注册会计师,注册税务师,律师。多年从事财税方面的理论研究与实践。擅长企业纳税方案的设计,纳税风险控制,合同涉税风险管控、税企争议的协调以及集团公司的并购重组方案涉税论证与筹划。现任某大型培训中心首席培训师,国内五A级致通振业税务师事务所首席税务顾问,中国税务师行业后续教育特聘讲师,北京注册税务师协会专家师资库特聘讲师,房地产企业管理网特聘讲师,解税宝科技有限公司特聘专家。

董老师是实战型企业培训师和资深财税顾问。先后在国内大中城市演讲几百场,培训过知名企业上千家,并兼任多家房地产公司及大型集团公司的税务顾问,先后为数十家大型集团企业进行纳税风险诊断和财务内控诊断,为企业成功地进行税收筹划,并创造了巨大的经济效益。讲课深入浅出、内容准确、分析透彻、操作实用,轻松自如,深受学员好评!

课程收益      

1了解土地增值税立法对房地产企业的影响与应对策略;

2了解新形势下土地增值税清算的难点及应对策略;

3解决土地增值税难点重点问题并掌握清算技巧;

4了解土地增值税筹划方法;

5熟练掌握土地增值税清算流程及计算方法。

课程内容

第一节《土地增值税法》征求意见稿解读

1土地增值税法征求意见稿出台的背景

2土地增值税法征求意见稿八大变化解读

3土地增值税立法对房地产企业的影响

第二节新形势下土地增值税难点问题与应对策略

1集体土地将纳入征税范围对土地增值税清算的影响及带来的难点问题

2清算条件变化对土地增值税清算的影响及带来的难点问题

3营改增对土地增值税清算的影响及带来的难点问题

4国地税合并及部门配合加强对土地增值税清算管理的影响及带来的难点问题

5严厉调控政策对房地产企业销售模式的影响及纳税风险问题

6新形势下土地增值税清算的应对策略

第三节土地增值税收入总额确认的难点问题解析与应对

1土增税收入总额、增值税应税销售额及企业所得税收入总额的区别与辨析

2简易计税老项目收入确认难点问题

3一般计税项目收入确认的难点问题

4跨营改增过渡期项目土增税收入确认的难点问题

5多合同销售的风险分析及应对策略

6收取违约金、装修费、代收款项的涉税风险

7不动产对外投资的涉税难点

8以房抵债的涉税难点问题

9三旧改造涉及的收入确认难点问题

10不动产无偿捐赠的难点问题

11地下人防出租的收入确认难点问题及风险点

12销售无产权配套设施的收入确认难点问题

13税务机关土增税收入审核重点及风险防范

第四节土地增值税扣除项目难点问题解析与应对

1一般计税项目简易项目土地价款扣除有何区别?

2土地价款抵减增值税销售收入导致的销项税额减少是否应冲减土地增值税土地成本?

3与土地取得相关的利息违约金的处理

4土地取的环节的契税和印花税是否属于土地价款

5土地招投标佣金在土地增值税清算时的处理?

6红线外支出如何处理?

7五种返还款的纳税处理案例解析

8股权收购模式取得土地成本解决策略

9接受投资取得土地使用权

10土地价款入账凭证

11新老项目开发成本扣除原则如何确定?

12一般计税项目取得什么发票对土地增值税清算有利?

13拆迁补偿成本如何确认?凭什么要件区分政府行为还是市场行为?扣除凭证有什么不同?超标准补偿如何扣除?

14项目调研费、咨询费项目、会议费、临时办公室建造及消耗品、业主支付委托担保费等费用如何处理?

15样板间装装修费

16水电费、建筑工程劳动保险、招标代理费、房屋测绘费、财产综合保险费等如何处理?

17小区外的山体公园是否可以进开发成本?

18开发间接费用归集应注意哪些风险?项目管理人员的五险一金、职工教育经费、工会经费

19工程保险费,前期物业费等如何处理?如何合理加大开发间接费用?

20金融机构证明如何确认?

21什么是能按转让项目分摊利息?项目全部为自有资金如何扣除?允许据实扣除利息的截止时点如何确定?财务咨询费顾问费可否据实扣除?集团内部统借统还的借款利息如何扣除?

22实际发生的开发费用小于按比例计算的开发费用如何扣除?

23税金及附加扣除难点问题

24加计扣除难点问题有哪些?房地产企业受让在建工程继续开发是否可以加计扣除?销售未完工产品如何确认扣除项目?旧房如何判断?销售旧房如何确认扣除项目?

25建安发票的开具要求及审核要点

26开发成本与开发费用的审核与划分技巧与案例实操

27开发成本账簿设置及分摊技巧

28已取得发票,未支付工程款,土增税清算时可否扣除?

29成本偏高的风险判断与处理方法

第五节土增值税清算政策及运用技巧

1土地增值税清算不得不熟悉的15个主要文件

2土增税清算单位、计算单位准确划分技巧

3应清算与可清算项目准确把握技巧

4清算后再销售如何计算土增税的政策误区及应对

5清算后再取得发票如何处理  6核定征收的运用策略

7土地增值税税收优惠及应用 8新老项目清算技巧

第六节土地增值税筹划方法

1变量引进筹划法     2项目立项技巧与清算分类技巧

3价格策略筹划法     4成本分摊技巧

5借款利息处理技巧   6合作建房筹划的误区与风险防范

7核定征收筹划法

第七节土地增值税模拟清算

1为什么要模拟清算?

2土增税模拟清算的准备工作与具体实施流程

3跨营改增过渡期老项目土地增值税模拟清算案例

4新项目土地增值税模拟清算案例

第八节老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

培训对象各房地产开发企业主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

资    料本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。

培训时间2019619日至21日(19日全天报到,20-21日两天课程)

培训地点北 京好特热温泉酒店(北京市丰台区方庄群星路9号)

相关费用人民币3680/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。 (建议加入我司会员,会员一人次合一千元左右、非常实惠!)

会员收费如下:

(1)普通卡会员:9680(6人次现场学习,首次最多限4人)赠送(8本财税书+10个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品)

(2)贵宾卡会员:17800(13人次现场学习,首次最多限5人)赠送(13本财税书+13个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源)

(3)钻石卡会员:26800(23人次现场学习,首次最多限8人)赠送(16本财税书+16个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套

(4)集团卡会员:46800(33人次现场学习,含1天我方指定讲师内训)赠送(19本财税书+19个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套)   

            如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

联系方式课程咨询顾问:刘 翔137 1870 3875兼微信号)

 机:(010)80574763【打座机的话就说找刘翔】报名专用邮箱:2850160377@qq.com

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

参会学员可同时获得我公司最新2019版房地产财税答疑手册一本。

企业还可获赠工具书土地增值税清算全流程操作实务与案例一本。

报名方式参会学员请在会议前将回执表传至报名专用邮箱,以便会务组做好准备工作。

请真实填写并按此线剪下传回

                          报  名  回  执  表       收件人刘 翔

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   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2019年  月   日 男(   )人 女(   )人

Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!

版权申明:感谢作者的辛苦创作,作品的著作权归原作者所有,若未能找到作者或出处以致未能注明还望谅解!如本公众号无意中侵犯了您的权益,请及时告知(13718703875),我们将立马处理!

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【网上课程收费标准】

1、3000元收费给予企业2800听课积分

2、9680元收费给予企业一年网上听课所需积分、网上课程随意听,另外给予企业现场听课6人次、加年会赠送2人次,共8人次现场听课机会。

报名添加网课服务专员:刘翔老师微信 :137 1870 3875(微信号)

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——19年最新出版房地产财税专著推荐——

《一本书看透股权架构》

作者:李利威

出版时间:2019年4月

(书款:79元 快递费12元,偏远20元)

书籍名称

《土地增值税清算全流程操作实务与案例 》

作者:董宏,成秀美,施玉明,王亮

出版时间:2019年4月

(书款:98元 快递费12元,偏远20元)(书款:98元 快递费12元,偏远20元)

作者简介

董  宏

国家税务总局南京市税务局稽查局稽查人员,从事税务稽查一线工作二十多年,业务上擅长大要案检查,尤其是房地产企业税务稽查,近10年来完成涉案税款千万元以上稽查案件十多起。业务理论探讨方面,在公开杂志、报纸上发表文章多篇,具有一定的实战和理论水平。

成秀美

南京中鸿汇则税务师事务所合伙人,长期从事一线财税审计工作,在各类财税审计及涉税项目运作方面具有丰富经验与专业见解。近几年已经完成近百个房地产企业的土地增值税清算项目,同时为众多央企及世界500强企业提供财税服务,在营改增业务转换交替过程中,辅导了大量房地产开发企业营改增涉税业务的处理。

施玉明

原国家税务总局南京市地方税务局稽查局稽查人员,现任金象国际集团副总裁。曾长期从事税务稽查一线工作,业务上擅长房地产企业税务稽查及土地增值税清算,在税务生涯中完成过二十多起涉案税款在千万元以上的稽查、土地增值税清算检查案件。在企业任职后,主持集团层面的财税、投资管理等工作,兼具在税务机关和企业的工作经验。

王  亮

国家税务总局南京市税务局稽查局干部,长期从事税政解释、案件审理和具体税收稽查工作,近10年期间,参与数十起重大税务稽查案件的审理工作,参与多项基层税务重大征管工作的推进,在营改增业务转换中,参与营改增业务的教学辅导,具有非常全面和丰富的税政解释经验。

全书逻辑顺序:

清算前期工作、清算收入确定、扣除项目确定、清算成果4大环节

每个环节分为:

清算操作、鉴证政策、清算政策、税务审核4个部分

清算业务流程梳理

清算鉴证规定归纳

清算涉税政策对比

清算综合案例剖析

清算税务审核要点

剖析土地增值税税收规则,梳理各地政策差异,明确核心操作要点

(书款:89元 快递费12元,偏远20元)(书款:98元 快递费12元,偏远20元)

内容简介

本书所谓“108式”,是指企业并购房地产税务规划方案设计和审查过程中经常用到的108种税务规划工具,分别在本书第六章、第七章、第八章和第九章有详细的解读。“108式”的名称如下:

作者简介

齐红雷,男,毕业于著名高校高等数学专业,正式从事律师职业已超过20年。于2009~2010年在清华大学继续教育机构PE总裁班学习一年,现为北京德和衡(石家庄)律师事务所高级合伙人并任合伙人会议主席一职。
自2003年开始,专门从事房地产专业法律服务,主要从事房地产投融资方面的地产金融业务,至今已度过15个春秋。
自2009年开始,特别关注企业并购过程中房地产税务规划业务,至今已整整10年,是“三务合一税务规划理论的核心创始人。
现如今,主要从事企业并购房地产税务规划方案设计和审查工作(数年内没有学习其他手艺的打算)。目前的客户还是以房地产企业为主。
·某房地产企业100亿元商业综合体资产剥离方案设计
·某房地产企业230亩别墅项目整体转让方案设计
·某房地产企业两栋写字楼整体转让方案设计
·某房地产企业7亿元转让全部公司股权方案设计

(书款:89元 快递费12元,偏远20元)

78元/本,运费12元偏远地区除外

订购方式:

购买书籍直接添加微信13718703875

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