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(1)体验卡会员:6380元(3人次现场学习,首次限2人)5本财税书+5个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+(备注:此体验卡只限个人办理)
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【北京】人工费用(建筑劳务公司)财税社保、建筑业增值税、企业所得税最新财税政策及常见风险管控
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■ 培训对象
建安企业的老板、财务人员、财务总监、企业高管、税务总监、合同管理、经营、商务、法务、法律部负责人、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员,造价经营人员、物资、采购、设备等人员。
■ 课程背景
随着营改增和国地税合并的全面实施,2019年又迎来了新个税法实施和社保移交、劳务公司转型等新变化,建筑企业规范化管理压力前所未有,同时一些具体问题也急需解决,例如:
新个人所得税法实施、社保征收移交税务机关后临时工、季节工用工的财税问题如何解决?
如何实现劳务公司转型,降低企业的人工费成本?
企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?
如何充分利用所得税优惠政策?
挂靠、总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?
增值税背景下建筑业企业在投标报价、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些的风险点?
如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?
如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?
为此,我们将在北京于11月13-15日举办人工费用(建筑劳务公司)财税社保、建筑业增值税、企业所得税最新财税政策及常见风险管控专题培训班。诚邀您参加!
■ 课程收益
本课程为您全面系统地讲解财政部、国家税务总局新颁布的增值税、所得税以及会计核算等新政策,围绕建筑业企业增值税制下实践工作中遇到的各种疑难问题,通过政策分析、案例讲解的方式,让您轻松掌握建筑业企业在国地税合并后、新旧政策转换过程中、各种特殊事项处理的技巧和方法,全面掌控各种涉税风险点,有效降低企业税务风险!
■ 导师简介
李志远:管理学博士,注册会计师,担任会计学硕士生导师,MBA导师,工程硕士(项目管理领域)导师;多家培训机构特聘财税专家。具有近20年的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。李博士先后发表建筑工程学术论文六十余篇,编辑出版建筑施工方面的著作二十余部。近年来为中国建筑、中国铁建股份公司、中国铁建港航局、中国铁建电气化局、中铁航空港北京公司、中铁大桥工程局、中铁上海工程局、中铁隧道集团、中铁建工集团有限公司、中铁投资集团北方公司等众多大型建筑企业培训。
■ 课程内容
一:建筑业人工费用涉税及社保的筹划
1.建筑业工资薪金与劳务报酬计税方式对企业的影响;
2.工资薪金所得累计预扣法预扣预缴计算操作;
3.劳务报酬所得预扣预缴计算操作;
4.劳务报酬与经营所得的区分与代扣代缴义务;
5.发票、收据与个人所得税的缴纳;
6.全年一次性年终奖应如何筹划?
7.发放交通补助和通讯补助如何进行涉税处理?
8.公司使用职工个人车辆、机械设备等,涉及哪些税种,应如何操作?
9.向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税?
10.异地工程作业人员个人所得税的征管;
11.核定征收个人所得税后相关财税处理;
12.建筑业企业社保缴费中存在的误区?
13.非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题;
14.社保移交税务前后临时工、季节工社保问题及财税处理;
15.劳务公司转型及社保制度改革方向。
二:增值税经典业务梳理与新政策讲解
1.36个月后如何选择一般计税方法或简易计税方法;
2.甲供工程财税处理新问题及简易计税的案例分析;
3.投标报价的原则与方法;
4.简易计税时为什么不能直接按3%的税率计算造价;
5.建筑业企业涉及价外费用的涉税处理;
6.总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异;
7.哪些省市规定差额纳税时材料费用可以扣除;
8.能否超范围经营并向客户开具发票?
9.混合销售业务的新规定及风险规避;
10.如何避免虚开发票?
11.不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定;
12.园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法;
13.自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣?
14.小微企业增值税减免优惠政策;
15.挂靠业务的税务规定、实务操作及挂靠方利润提取;
16.EPC总承包的增值税处理与会计核算;
17.配备操作人员与不配备操作人员设备租赁的税务与会计处理;
18.农民工工资专户、代发农民工工资的财税操作。
三:企业所得税新政策及热点问题解析
1.关于企业所得税税前扣除凭证的最新规定;
2.个人零星经营业务如何认定?
3.如何利用收据、分割单作为税前扣除凭证?
4.建筑业企业如何做好研发费用加计扣除;
5.500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用
6.小型微利企业所得税优惠新政解析与应用;
7.企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧;
8.所得税收入、会计收入与增值税收入的比较与协调;
9.分公司、子公司所得税政策的差异对比;
10.异地施工项目企业所得税的预缴政策;
11.异地施工分(子)公司设置的筹划;
12.如何避免被地方政府强制设立分(子)公司?
13.融资租赁业务的财税处理;
14.企业间占用、拆借资金财税处理;
15.个人与企业间无息借款的财税处理;
16.利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理。
四:最新会计核算新政及税会差异处理
1.费用性支出的会计核算与所得税税前扣除;
2.赊购业务会计核算与税务处理;
3.甲供工程的票据、税务与财务处理;
4.个税手续费返还如何进行财税处理?
5.其他收益、资产处置损益等新会计科目的设置及应用;
6.租赁业务会计核算的最新规定;
7.新《收入》准则在建筑业企业的应用等。
■ 咨询热线
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