VAT大改革!欧盟增值税新规则,2021年7月1日起生效
“VAT:单词缩写,Value-added Tax,最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制。等同于中国地区的增值税。而在部分地区如澳大利亚地区又称为GST(Goods and Services Tax)。增值税(VAT)是以商品与服务在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。被视为在欧盟内的所有交易都需要考虑增值税的影响,标准税率为15%到27%,欧盟提供统一框架,但各个国家单独征收.
四项重大改革
1.废除远程销售起征额 (适用于全欧范围年销售额超过阈值1万欧元)。
2.推出一站式(One-Stop-Shop或OSS)注册申报服务。
3.终止低于22欧元的进口增值税豁免政策
4.由电商平台或者海关申报人负责收取和缴纳增值税。
01
扩大一站式覆盖范围,简化电子商务增值税规则
现有的“远程销售门槛”将被撤销,随后会推出“一站式”欧盟增值税申报表(OSS)。
在线销售商品的企业通过在线数字门户网站(MOSS)履行应该遵守的所有增值税义务的新规则,并通过其欧盟注册所在国当地税务部门系统进行申报。单个欧盟销售目的国所涉及的年销售额如果超过阈值10,000欧元,则需要按照欧盟各目的国增值税税率执行,可以使用MOSS系统做统一申报。
02
取消低价值商品免征进口增值税规定
将创建一个进口计划,商品价值不超过150欧元,卖家可以在销售点向欧盟买家收取增值税,通过“进口一站式服务”(IOSS)申报和缴纳增值税,为商品提供“绿色通道”,让其快速便捷地通关。这些商品将在进口时免征增值税,从而可以在海关快速放行。
除此之外,还有一种简化机制,就是由海关申报人(例如邮政经营者,快递公司,海关代理)从客户那里收取进口增值税,这些增值税将按月支付给海关。
03
部分在平台上的销售,由平台负责收取和缴纳增值税。
当电商平台促进B2C业务时,其代扣代缴制度将适用于以下两种情况:进口商品价值不超过150欧元;非欧盟卖家任意价值商品的远程跨境交易或国内交易。
英国VAT增值税有三种税率:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽 油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
其他欧盟国的标准税率:
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
商品的价格是包含 VAT增值税的,比如你在英国一件产品最终售价应该是 120镑, 20镑是此产品销售后的 VAT增值税。
例如:
①申报货值=100件*100镑/件=10000镑,
②头程运费2000镑 DUTY=10000*3.7%
③进口增值税 IMPORT VAT =(申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20%=(10000+2000+370)X20% = 2474 镑
这个进口增值税 2474镑在季度申报时可抵扣销售税。
销售分 3个情况做个分析:
①没有任何销售
销售税为0,净退税 2474镑
②货物全部售出
销售额20000镑,销售税为 20000/6=3333.3,
应缴税为3333.3-2474=859.3镑
③货物部分一半
销售额10000,销售税 为10000/6=1666.6,应退税为2474-1666.6=807.3
退货在清关及相关证明文件齐全的情况下是算库存,无需缴纳销售税。
两者对比
中国VAT | 欧盟VAT | ||
注册 | 只有中国企业 | 欧盟外企业也可注册(或需当地代理) | |
VAT税率 | 多种VAT税率 | 各国VAT税率不同(15%~27%标准税率) | |
发票 | 金税系统发票 | 根据卖家会计系统开发票 | |
VAT留抵税额 | 期末留抵税额用作下一期抵扣 | 期末留抵税额可以申请退款,无须验证发票 |
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