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2019财务、税务、法务三维度护航企业战略发展专题
成都 11月14-15日(2天)
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■ 培训对象
企业CFO、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门相关人员;会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士;
■ 课程背景
“减税降费”无疑是当下税收工作的热点,给广大纳税人带来了福祉。2019年“减税降费”规模将达到2万亿,其中减税约占70%,相当于去年全国税收收入的10%。然而,税务机关的收入任务并未作相应调减,在税务部门加强征管、严格执法的压力下,企业的涉税风险必定会进一步提升。
长期以来,企业财务人员在对会计信息确认、计量、报告过程中形成了会计思维习惯,并将这种思维定势应用于涉税工作,忽视了会计与税收在目的、原则、职能和刚性的种种差异,不经意间造成或少缴税、或多缴税、或早缴税、或晚缴税的诸多问题。
说到法,很多财务人员会觉得离自己的工作太遥远了,那是公司法务或者顾问律师应当考虑的事情,可是法律工作者对财务和税务往往一窍不通。于是,业务、财务、税务三个环节脱离,缺乏有机整合,增加了企业涉税风险。
事先的税收筹划安排,离不开合同订立、架构设计,事后的税企争议解决,少不了相关法律的综合运用。本课程将从财务、税务、法务三维度分析涉税问题,寻求解决方案,帮助企业规避涉税风险,护航企业战略发展。
■ 主讲专家
曹胜新:国家税务总局税务干部学院(扬州税务学院)副教授、执业律师(1999年)、注册会计师(2009年)、税务师(2008年)、高级会计师(2011年);国家税务总局首批首批税收法规人才库人员;中国法学会财税法研究员;北京盈科律师事务所海口分所合伙人;上市公司城发环境(股票代码:000885)独立董事;常年担任多家大型集团公司税务、法务顾问;曹老师所讲授的课程均来自一线实务辅导经历,从实务中来再到实务中去,具有较强指导性借鉴性;
■ 主讲内容
1.会计收入的确认时点与增值税、企业所得税纳税义务发生时间的异同;
2.会计收入的确认金额与税收计税依据的异同,计入营业外收入的赔偿金、违约金、罚款收入是否应当缴纳增值税;
3.会计原始凭证、企业所得税税前扣除凭证、增值税进项税额抵扣凭证的异同,应取得而未取得发票有无补救措施;
4.会计上不确认收入而增值税和企业所得税视同销售的业务如何处理,税法上的混合销售业务如何处理;
5.租金收入、特许权使用费收入、分期收款方式销售货物和捐赠收入会计核算、企业所得税和增值税处理的差异;
6.固定资产的会计核算和企业所得税处理的差异;
7.无形资产入账价值、摊销和转让的会计核算和企业所得税处理的差异;
8.投资资产的会计核算和企业所得税处理的差异;
9.企业弥补亏损会计和企业所得税处理的差异;
10.用法律推理的方法解决税收疑难问题,雇主责任险能够在企业所得税前扣除;
11.用法律解释的方法解决税收疑难问题,税前扣除规定与企业实际会计处理之间的协调,土地增值税清算条件的认定争议;
12.用法律推定的方法解决税收疑难问题,纳税人诚信推定,一般课税义务推定,计税依据明显偏低且无正当理由的推定。
13.税法与公司法的协调,股权转让涉及的税收争议,公司注销涉及的税收问题,显名股东将股权平价转让给隐名股东的涉税风险;
14.税法与合同法的协调,印花税的计税依据是含税价还是不含税价,出租房产涉及的房产税争议;
15.税法与行政处罚法的协调,未办理税务登记证不申报不缴税行为是否构成偷税,超过一定期限税务机关能否追征税款、能否做出行政处罚;
16.税法与行政强制法的协调,加收滞纳金是否不得超过税款本金,税务机关究竟该不该适用行政强制法;
17.税法与刑法的协调,把握“初犯免责”这根救命稻草,避免被追究逃税罪刑事责任;
18.法律主体:代征人不履行代征义务,税务机关能否对其加收滞纳金、处以罚款,保险公司“免车船税”促销如何定性,某铝业公司收购外地商贸公司铝土矿(不能提供资源税完税证明)是否构成未履行扣缴义务违法责任,买方替卖方缴纳的税款是否能够税前扣除,公司营业执照注销后原财务人员举报偷税如何处理;
19.法律事实:收到政府返还款是冲回土地使用权成本还是计入营业外收入,某企业家属房用地的土地使用税争议;
20.法律依据:税法的层级分类,税法的空白、冲突和歧义,税法的适用效力;
21.法律程序:纳税评估、反避税调查、税务稽查、重大税务案件审理、税务行政复议、税务行政诉讼的差异;
22.财、税、法三维度结合在税务筹划和税收争议解决中运用实例;
■ 咨询热线
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